你好 对的 没有合同的
老师您比方说我是苗木公司,可以免征增值税给开建筑公司, 我开局普票 ,老师你说对于建筑公司一般计税可以抵扣进项吗 ?我们干的是园林绿化 ,开给北京公司,这种抵扣进项有比例是吧,按照多少?山东这边有规定吗 ?
小规模纳税人代开增值税专用发票代开的这个发票是购买方可以抵扣,那销售方是他这个税率是按3%开吗,对于销售方来说,普通发票和专用发票有什么区别吗?
老师,请问一下,公司属于小规模纳税人,购买购进东西回来,对方销售方给我开具的是增值税专用发票,我公司可以抵扣进项税额嘛?
购买礼品送客户视同销售,是需要交增值税的,如果开专票有进项税额可以抵销项税额,如果开普通发票就只能按销项税额交增值税,没有对应的进项抵扣!老师这个理解对吗?
你好,公司从京东购买家电,用于销售,开的专票可以抵扣增值税吗,这种就没有合同对吧
你好老师 需要简历制作 怎么弄?
老师,小数位数四舍五入,最后一个月倒挤,是什么意思?倒挤是什么意思?
老师请问小规模企业文化事业建设税季度销售额不超过6万免征,开票收入是全部收入还是只是广告收入不超过6万呀
老师好,网银服务费,有银行回单,没有发票,可以做费用抵企业所得税应纳税所得额吗?
接手以前账,发现财务软件应交增值税-40189.41,但是财务申报税务局留底税额为40297.44。即财务报表申报多申报留底金额108.03。请问自己的账怎样调增转人工差额分录?
老师2024年12月结转成本多结了1块钱,数字写错了,现在库存金额和账面金额差了1块钱,怎么调整呢
@董孝彬老师 我们是一般纳税人销售板材并提供工装。请问开发票可以按建筑服务9%开票吗?属于装饰服务吗?
多栏式明细账,过次页需要填写哪些项目的余额,后面的借方项目,需要一一对应的填写上吗?
一个人的工资,1-2月个税在A公司申报,3-4月在B公司申报,5-6月在C公司申报,这三家公司实际是同一个老板,在C公司申报时入职时间写5月,6月申报要交个税,如果填写1月入职就不用交个税,这种情况,在C公司入职时间应该写几月?
老师您好,请问机器设备需要提10年的折旧是不?使用了5年,机器不能使用了报废了,怎么处理?还能继续提折旧嘛?
购买的能进项抵扣吗
你好,生产办公用的可以抵扣。
以公司名义买的家电,公司在销售出去
你好,那就可以的,可以抵扣。
不能进项抵扣吗
可以的,可以抵扣的,怎么不能抵扣?你们买来是销售出去的,一般纳税人可以抵扣。