你好,是一个负数,表示你们多交了税款,需要退税。
去年最后一个季度的企业所得税申报表上面实际利润额是负数,这个数是不是应该填写在今年的弥补以前年度亏损那一栏
老师你好,企业所得税年度申报表,最后一行“实际应补退税额”一直是本年实际已预缴额所得税额,不会因为有纳税调整而改变吗?
老师,所得税汇算清缴中A105050表工资薪金实际发生额是跟个税申报系统里的数据一致吗?
你好老师,汇算时电子税务系统里的年度申报表中最后一栏实际应补退所得额是负数?
老师,企业所得税汇算清缴报表填写好之后,实际应补退税额是负数,是不是需要申请退税?如果不想申请退税应该怎么操作
甲方以房抵工程款,房产未过户,我司直接将房产低价转让给第三方,如何账务处理
请问老师,甲单位要注销,有其他应收款-个人股东张三200万。税务注销时未清理干净。税务查账3年后,仍未注销成功。请问老师,如果个人股东归还了这200万。可以再做注销吗?
你好 请问成本核算 要怎么算,有材料成本 有预估的人工成本,需要根本大概的成本报价要怎么做
老师好,问下资产负债表其他应收款是负数,是不是全部调整到其他应付款里面,然后,其他应收款是0,对吗?
老师,销售五金材料开什么项目名称的发票呢
如果借:库存商品 90 应交税费-应交增值税(进项)8.1 贷:应付账款 98.1 借:应收账款109 贷:主营业务收入100 应交税费-应交增值税(销项)9 那么完整的结转增值税分录怎么写的
汇算清缴,计入营业外收入的小规模纳税人,也就是小微企业增值税减免政策减免的增值税计入营业外收入了,汇算清缴时填写那个表合理
请问老师,新公司没开过票,要票种核定,在网上核定吗?我现在点击领用发票,单子税务局提示到大厅取票,什么意思
9001认证人员到公司来的车费报销等。计入业务费嘛
两道题,都是不征税处理的问题,为什么一个做错了不做纳税调整,一个作对了需要纳税调整?请老师指教
你好,但是不想退税
你好,调增就可以的,纳税调整明细表扣除项目其他填写帐载金额。
你好,我把去年没有取得发票的金额填写到纳税调整明细表中和(十四)与取得收入无关的支出,可以吗?
可以的,可以这么做的。
你好老师,那我在系统这样填了,财务报表中我需要修改成本等科目吗?
你好,财务报表不需要修改的。
你好老师,意思就是调增的成本,去年财务报表所有科目都不需要更改,就按原来的报年报,然后比如今年收到去年的成本发票时,在按现在收到的发票金额付款,我的理解对吗?
对的是的,是这么做的。
分录也只需要做付款分录吗?
对的是的,是这么做的。