您好!是的。就是这样了
老师,我们5月份认证的专票进项税额有留抵,现在报8月税时要不要在待抵扣进项税额这儿输入5月留抵的税额?
老师你好,就是我们是一般纳税人,就是5月份收到的专票进项税额还没有认证,但是7月份公司换了名称了,变更前的5月份的这些专票的进项税额要怎么认证呢
请问老师公司若5月份确认收入,那么增值税进项税额要在5月份认证,若6月份认证就不能抵5月份的销项税额是吗?
老师,进项发票勾选认证,在6月份申报5月所属期增值税之前勾选确认就可以是吗,5月底可以不操作
销售合同签了一周后又解除了还需要缴纳印花税税吗
比如小李总工资8500 日薪是8500/26=326.92 十一期间上了6天班,有4天是法定假三薪 326.92*3=980.76 980.76*4=3923.04 326.92*2=653.84 总合计是3923.04+653.84=4576.88老师三薪是这么算的吗?
您好老师,我想问的是:保本投资收益申报了增值税,公司没有收入,那季度所得税收入那是0和增值税申报不一致,账务处理怎么弄呢
我租用的办公室,已经与房主签约合同,房主去交的 物业费 和 停车费,开成房主自己的名字了,我是否可以报销
老师你好,2018年财务制度备案时间怎么查啊,看当时是季报还是月报
麻烦问一下老师,日用杂品及调味品可以做发票项目名称开发票吗
老师好,小规模减免的2%税款怎么记账,一般发票除了金额,就是1%的税额,但现在税局报税提取出来的减征额营业外收入要和会计账对上要和会计
老师缴纳社保的分录怎么写
老师 个人销售自己种植花 茶 中药材 都需要交哪些税
23年4月-24年3月的账是在代账公司做的,24年4月接回自已做,就是现在才发现24年4月建账时含了23年的,因为当时建账时科目余额表是23年4月-24年3月一起导给我们的,这个要怎么处理
好的,谢谢老师!那如果我5月份认证了进项税额,但是5月份没有收入,就是5月份没有抵税,那5月份认证的进项税额也可以留着以后月份抵扣是这样子吗老师!
你好!是的。是可以地