同学你好 填写摊销之前的
老师好,业务场景如下: 2021年11月进行部分固定资产清理,无处置收入,账务处理中已将清理的的固定资产原值、累计折旧转至固定资产清理,且固定资产清理转至资产处置损益。请问在填写汇算清缴的《资产折旧、摊销及纳税调整明细表 》时,资产原值、本年折旧、摊销额以及累计折旧、摊销额等是按照清理后剩下资产的状态填写吗?
老师您好,所得税汇算清缴资产折旧摊销表因2021年有固定资产清理,资产原值怎么填,我填的固定资产年末数,提示累计摊销额不能大于资产原值。
请问汇算清缴填A105080资产折旧摊销情况及纳税调整明细表时,固定资产原值是150万,期间将50万转入了固定资产清理,这种情况资产原值怎么填?本年折旧摊销怎么填?累计折旧摊销怎么填?
老师,所得税汇算清缴表中资产折旧,摊销及纳税调整表中,如果当年有固定资产清理,那资产原值,本年折旧、摊销额,累计折旧、摊销额怎么填写?
老师好!所得税汇算清缴资产折旧,摊销及纳税调整明细表资产原值填的是12月末的数据吗?本年折旧,摊销金额是贷方累计数减去借方累计数吗?我们公司处理了固定资产借方累计数大于贷方累计数,那是不是填个负数呢?
老师,我们把自己的司机租给别的企业开车几天,别的企业给我们钱。我们开发票,发票名称怎么开?属于哪个大类,税收分类编码是多少?
新开的抖音店铺,需要给平台开发票,应该申请一般纳税人还是小规模纳税人
发现24年8月——25年5月,住房公积金分录都写错了,写的借其他应付款——代扣公积金1000,借管理费用公积金1000 贷银行存款2000,借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000,这下该怎么办,借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对
付短期借银行贷款的利息。分录是
老师,我上个月红字发票进行税转出给冲销,那这个月进行转出是做贷方红字冲吗
老师,个税报税系统现在哪下载呀?
普通企业建设一个4000元围挡费用 进去什么费用呢?
我司员工的个税是由公司承担的,请问分录如何
老师:请问2023-2024年的账代理记账公司还没有做好拿过来,我可以自己先新建一个账套,期初数为0吗? 先做着,等久了,怕堆起来了做不完
老师请问一下劳务合同和劳动合同那种好一些,劳务合同可以不用买社保吗。
老师是年初数加今年购入的嘛
年初固定资产300多万,清理完后年末余额12万
是的,年初金额加上当年购入的