你好,题目具体是什么要求?

1.5日,采购甲材料一批,买价20000元,进项增值税2600元,运杂费500元,全部款项已用银行存款支付,材料尚未到达。2.7日,上述材料运达企业,并验收入库。3.10日,用银行存款预付明年的大众日报报社报刊订阅费1200元。4.12日,用现金支付行政管理部门办公用品费200元。5.15日,销售A产品600件,每件500元,计300000元,销项增值税39000元,价税款当即收存银行。6.18日,计提本月固定资产折旧5000元,其中生产车间4000元,行政管理部门1000元。7.20日,用银行存款支付产品广告费10000元。8.31日,结算本月应付工资34000元,其中生产工人工资25000元,车间管理人员工资3000元,行政管理人员工资6000元。9.31日,将本月发生的制造费用7000元转入产品生产成本。10.31日,结转已售A产品的生产成本180000元。11.31日,计算本月应交纳的城市维护建设税2800元。12.31日,将主营业务收入300000元结转“本年利润”账户。
1.5日,采购甲材料一批,买价20000元,进项增值税2600元,运杂费500元,全部款项已用银行存款支付,材料尚未到达。2.7日,上述材料运达企业,并验收入库。3.10日,用银行存款预付明年的大众日报报社报刊订阅费1200元。4.12日,用现金支付行政管理部门办公用品费200元。5.15日,销售A产品600件,每件500元,计300000元,销项增值税39000元,价税款当即收存银行。6.18日,计提本月固定资产折旧5000元,其中生产车间4000元,行政管理部门1000元。7.20日,用银行存款支付产品广告费10000元。8.31日,结算本月应付工资34000元,其中生产工人工资25000元,车间管理人员工资3000元,行政管理人员工资6000元。9.31日,将本月发生的制造费用7000元转入产品生产成本。10.31日,结转已售A产品的生产成本180000元。11.31日,计算本月应交纳的城市维护建设税2800元。12.31日,将主营业务收入300000元结转“本年利润”账户。
企业3月发生下列经济业务,不考虑增值税,编制会计分录。(1)2日,购进材料,价款500000元,材料验收入库,款项未付(2)5日,以现金支付办公费用1000元(3)8日,仓库发出材料,生产甲产品耗用材料300000,乙产品耗用材料400000元,车间耗用材料10000元,行政耗用材料6000元(4)10日,收到投资者追加投资450000元(5)15日,取得9个月期限的银行贷款500000元(6)20日,销售甲产品200000元,乙产品500000元,已发货,价款已收至银行(7)21日,现金支付上述产品销售的运杂费1000元(8)25日,以银行存款支付2月份欠供应单位的购料款170000元(9)28日,以银行存款缴纳税款60000元(10)30日,计算分配本月职工薪酬,其中甲产品工人工资100000元,乙产品工人工资180000元,车间管理人员工资15000元,行政管理人员工资90000元(11)30日,计提本月折旧14000元,其中生产用固定资产折旧10000元,行政部门固定资产折旧4000元(12)31日,结转本月发生的制造费用3500
企业3月发生下列经济业务,不考虑增值税,编制会计分录。(1)2日,购进材料,价款500000元,材料验收入库,款项未付(2)5日,以现金支付办公费用1000元(3)8日,仓库发出材料,生产甲产品耗用材料300000,乙产品耗用材料400000元,车间耗用材料10000元,行政耗用材料6000元(4)10日,收到投资者追加投资450000元(5)15日,取得9个月期限的银行贷款500000元(6)20日,销售甲产品200000元,乙产品500000元,已发货,价款已收至银行(7)21日,现金支付上述产品销售的运杂费1000元(8)25日,以银行存款支付2月份欠供应单位的购料款170000元(9)28日,以银行存款缴纳税款60000元(10)30日,计算分配本月职工薪酬,其中甲产品工人工资100000元,乙产品工人工资180000元,车间管理人员工资15000元,行政管理人员工资90000元(11)30日,计提本月折旧14000元,其中生产用固定资产折旧10000元,行政部门固定资产折旧4000元(12)31日,结转本月发生的制造费用3500
会计分录怎么1.12月21日分配工赛费用,其中,A产品工人工资30000元,B产品负担6000元,车间管理人员工资8000元,管理部门人员工资15000元。(附件数2张)2.12月21日经批准将资本公积金50000元转增资本。(附件数1张)3.12月22日本月发生制造费用18000元,按生产工时(A产品6000工时,B产品3000工时)分配计人A、B产品成本。(附件数3张)4.12月22日本月生产的A产品15台现已完工,总成本40000元,验收入库,结转成本。5.12月23日用银行存款5000元支付罚款支出。(附件数2张)6.12月23日用银行存款1200元支付行政管理费用办公用品费。(附件数2张)7.12月24日结转已销A产品成本120000元。(附件数1张)8.12月25日用银行存款1500元支付上述甲材料的运杂费。(附件数2张)9.12月26日将本月实现的产品销售收入250000元,发生的产品销售成本120000元、产品销售费用1500元,产品销售税金2500元,管理费用19200元,财务费用1000元,营业外支出5000元转人本年利润(会计分录怎么写)
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
为什么利息具有抵税的作用呢,你不还是要付这笔利息费用吗,那照这样说是不是所有的费用都具有抵税的作用
交车险,保险公司开的发票的备注栏里,代收的车船税是一起记管理费用还是税金及附加?
朴老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?
老师,2月份工资当月没发放,3月份也没发放,申报2月份个税时,0申报,对不?那个人保险企业己代缴,填写综合所得时,养老保险、医疗保险、失业保险用不用塡写?