同学,你好,你可以冲在这个月就可以了
老师 想问下你 小规模纳税人9月份有开具一张普票1600,当时发现错误就重新开了张1600,开错的票票面上写了作废,但是系统忘记作废,10月份才发现这个问题已经开了负数发票,9月财务做帐这个错误的1600就没有做,但是申报季度税款的时候,这个1600要加进去,那我账务应该怎么处理呢
老师 我新接手了一家单位 发现账对不上 原因是他纸质版的发票作废了 申报的时候没有作废时 8月份的已经申报了 这个怎么和那个我做的这样怎么和系统要一致呢 要怎么调整呢
老师你好 是这样的 我们是增值税一般纳税人 上个月开的有两张发票需要作废的 但是忘记了 现在才发现 也已经开出负数发票了 但是在报税的时候也是要把这两张发票金额给报上去吗
#提问#各位老师你们好,我想问一下,12月份我开了一张3000的专票,但是开错了,上面没有开户行,所以我当时在票上点了作废,可能没有作废成功,然后我又重新开了一张3000的专票,今天才发现,之前那张票没有作废,已经跨月了,怎么办?
老师,我们有个小规模单位,4月税已经报了,当时时间紧,账还没做,今天发现有发票作废了,但是忘记在开票系统标记了,怎么办
上个月申报了未开票5万,这个月开票了5.5万怎么申报
老师,投资款转进去就备注投资款就可以对吗
老师 营业利润是怎么得出的
中级财务管理的教材是翻译过来的吗?
老师 营业利润是怎么得出的
继续教育为什么看完了一门课程,明明看完了还是显示未完成
老师您好,小规模纳税人季度申报,本季度开普票不含税金额10万元,票面增值税额为1%即1000元,暂未收到款项计入应收账款101000元,请问具体会计账务处理室怎样的?谢谢
企业网银工本费计入哪个科目
老师一月份的账,为什么到分摊房租那就不算开办费了
老师你好,我想咨询一个问题, 就是有一个放贷的,给人放贷30万,但是这30万是两个人去平摊的,然后另外一个拿了一半的这个人,又找了下家分摊了3万,你说这种情况 ,投3万想赚点利息的这个人需要他给他开什么样的收据
也给对方单位都重新开了发票,我忘记点作废了,已经报税,是不是对地方单位也有影响,要怎样弥补?
对他们没影响的,你现在冲红就可以
如果是一般纳税人,是不是就对对方单位有影响了?
只要他没做账,都是没影响的
1、我现在要先假设没有作废发票,正常做账。然后在做5月份账的时候,在做红字。 2,然后在开票系统界面点击冲红吗
是的,你这个月冲红了,做个负数账就可以了