你好,外购物品无偿赠送属于视同销售情形的。 外购物品用于无偿赠送的时候账务处理是, 借:营业外支出(贷方合计金额), 贷:库存商品(成本金额), 应交税费—应交增值税(销项税额)(同类产品售价*增值税税率)。

请问,外购的面膜化妆品,免费赠送给客户,是视同销售,借方科目是计入营业外支出吗?还是记入销售费用 业务宣传费?谢谢
老师 您好,购买礼品给客户,计入销售费用-业务招待费科目还是营业外支出科目?
自产产品无偿赠送用于招待,用于市场推广,捐赠。这些税法上视同销售,会计上是否要确认收入,结转成本? 另外借方科目是不是要计入对应用途的科目:销售费用-招待费,营业外支出,销售费用-业务宣传费,
请问下老师就是我外购了一批产品,赠送给客户,这个做账的话 是借:销售费用-业务招待费 贷:主营业务收入 税费吗
老师,您好!请教您 企业直接在外采购商品赠送客户,这个是否需要视同销售呢?还是直接入销售费用-广告费和业务招待费呢? 谢谢老师指导!
老师,税务局需要我更正前期增值税报表。比如前期申报10万,现在更正申报到15万。那么这次更正申报表需要按照差额更正5万,还是15万做更正申报增值税报表?
一般纳税人 公司收到货款41005,后来合作取消了,协商一致退款,退款方式是电子银行承兑汇票金额41400 多付了395给对方,这笔钱是银行承兑汇票手续费,本应该是对方自己支付的,但是协商一致退款时这钱由本公司支付,那我应该是如何做会计分录
老师,我问一下,我稀里糊涂做了别人新注册公司的在工商局的财务负责人对以后什么影响吗
老师你好,传媒公司做账怎么做,2025年12月只开过一张服装3000元票据。
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账(重新做账),理账中发现有几张24年我公司开出的发票(金额100多块),该发票不是平台线上开的,线下也没有该公司对应的银行流水打进我公司公户,问其他人大家都不知道,那这几张发票该怎么办?要确认收入吗?
你好,老师,怎么注销工商个人电子签名
老师,现在报3月份的工资可以吗?
老师好,开具建筑服务的发票的时,工程项目及地点已经在票面上显示,备注栏还需要备注吗?有对应的文件支持吗?
老师,你好,我这个经营范围能开电子设备和网络设备吗?工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;工业循环水质处理技术服务;机电设备及空调清洗剂产品进出口业务
投资分红转增实收资本后,工商办理了增资了,税务还需要怎么备案,跟分录怎么做
计入营业外支出,是否会调增企业所得税?
不会的,这个不用调增企业所得税。
老师,我们免费赠送的商品是属于渠道试用的,我们没有计入营业外支出,全都计进销售费用-业务宣传费了。需要调到营业外支出吗? 贷方,我们是计入主营业务收入和应交税费销项税了,然后同时又结转了成本,借主营业务成本,贷库存商品。是不是需要调账啊?按照您发我的分录计账?
你好,不用调账,主要是你核算了增值税就可以,这样做分录也是可以的。
收到,老师,我们这样记的分录,如果不调账,我们是不是无形中就虚增了主营业务收入啊?主要是每月增值税申报表,这个视同销售的也要申报增值税
视同销售本来就是要确认收入算增值税,这个分录是没有错的。不算是虚增了
收到,我们没有计入营业外支出,这个没关系吗?
没有关系,你没有计入营业外支出,结转了相应成本也是可以的。