你好 小规模纳税人当月应交增值税=(3.09%2B1.03)/1.03*3%=0.12

某企业为增值税小规模纳税人,专门从事商业咨询服务。2020年10月发生以下业务: (1)15日,向某一般纳税人企业提供资讯信息服务,取得含增值税销售额3.09万元; (2)20日,向某小规模纳税人提供注册信息服务,取得含增值税销售额1.03万元; (3)25日,购进办公用品,支付价款2.06万元,并取得增值税普通发票。 已知增值税征收率为3%。计算该企业当月应纳增值税税额。
小规模纳税人向一般纳税人提供的服务 取得含税额为3.09 向小规模纳税人提供的服务取得的含税销售额为1.03 增收率为3% 增值税率为16%求当月应交增值税 怎么算
北京市某企业为增值税小规模纳税人,专门从事商业咨询服务。2019年6月发生以下业务(1)15日,向某一般纳税人企业提供资讯信息服务,取得含增值税销售额3.09万元(2)20日,向某小规模纳税人提供注册信息服务,取得含增值税销售额103万元(3)25日,购进办公用品,支付价款206万元,并取得增值税普通发票已知:增值税征收率为3%。计算该企业当月应纳增值税税额
某企业为增值税小规模纳税人,专门从事商业咨询服务。本期发生以下业务:(1)向某一般纳税人企业提供资讯信息服务,取得含增值税销售额3.09万元(2)向某小规模纳税人提供注册信息服务,取得含增值税销售额1.03万元(3)购进办公用品,支付含税价款2.06万元,并取得增值税专用发票写出会计分录
某企业为增值税小规模纳税人,专门从事商业咨询服务。2017年6月发生以下业务:(1)15日,向某一般纳税人企业提供资讯信息服务,取得含增值税销售额3.09万元;(2)20日,向某小规模纳税人提供注册信息服务,取得含增值税销售额1.03万元;(3)25日,购进办公用品,支付价款2.06万元,并取得增值税普通发票。已知增值税征收率为3%.计算该企业当月应纳增值税税额。
老师,贷款利息,资本化期间的利息怎么转资产呢?假设贷款建设了建筑物,还有购买设备,
我是小规模 需要开10万的发票,这个免税之内我知道,但需不需要成本票呢?还超过了30万才需要成本票呢?10万不需要上税吧
车间固定资产折旧费计入制造费用,新公司刚成立还没有生产产品,制造费用需要结转吗?如果结转是结转到哪个科目呢
老师,考完中级会计师,建议备考的下一个会计证书是哪个?
咨询下:减资的会计分录是?
收到劳务发票怎么办?需要申报吗?
老师好 我想问:为什么购买以公允价值计量且其变动计入当期损益即“交易性金融资产”的手续费是计入“投资收益”,但购买以公允价值计量且其变动计入其他综合收益即“其他权益工具投资”的手续费是计入这项金融资产成本? 不都是股票吗?只不过一个是分类另一个是战略投资直接指定而已,但本质都是股票不是吗?为什么这里支付的手续费的规定不一样?
肖晴初老师目前上什么课
我司和湖南分公司签的合同,是长沙支公司付款,可以开票给长沙支公司吗?
老师,没有取得进项发票怎么做进项税转出
为什么这个做么
可以讲解一下吗 不大懂
你好,因为是小规模纳税人,增值税=收入*征收率
只要是小规模纳税人向一般纳税人提供服务,也这么算?
你好,是的,是这样的
那如果是一般纳税人向一般纳税人提供服务还这样算吗
你好,如果是一般纳税人向一般纳税人提供服务,增值税=销项税额—进项税额 与小规模是不同的
反正小规模纳税人的应纳税额就是 含税价/(1+征收率)✘征收率哈
那一般纳税人的销项额怎么计算呢
你好 小规模纳税人,增值税应纳税额= 含税收入/(1%2B征收率)✘征收率 一般纳税人的销项税额=不含税收入*销项税率
那老师 它这个题是不是(3.09+1.03)/(1+3%)✘1%呢 它的答案是这个 这是不是错的
你好,这里征收率是按3%,结果却按1%计算,不符合题意啊
是啊 就是搞不懂
那正确的应该是什么呢
你好,根据你的题目描述 小规模纳税人当月应交增值税=(3.09%2B1.03)/1.03*3%=0.12
别人说2021年有增值税率的减免,所以乘以1%
你好,政策是这样 但是题目给的征收率是3%,应当给出1%才是啊
那这个答案应该是?
你好,根据你的题目描述 小规模纳税人当月应交增值税=(3.09%2B1.03)/1.03*3%=0.12