你好 小规模纳税人当月应交增值税=(3.09%2B1.03)/1.03*3%=0.12

小规模纳税人向一般纳税人提供的服务 取得含税额为3.09 向小规模纳税人提供的服务取得的含税销售额为1.03 增收率为3% 增值税率为16%求当月应交增值税 怎么算
例4-131某企业为增值税小规模纳税人,专门从事商业咨询服务。2021年10月发生以下业务:(1)15日,向某一般纳税人企业提供资讯信息服务,取得含增值税销售额50.5万元;(2)20日,向某小规模纳税人提供注册信息服务,取得含增值税销售额1.01万元;(3)25日,购进办公用品,支付价款2.06万元,并取得增值税普通发票。已知:增值税征收率为1%。计算该企业当月应纳增值税税额。
北京市某企业为增值税小规模纳税人,专门从事商业咨询服务。2019年6月发生以下业务(1)15日,向某一般纳税人企业提供资讯信息服务,取得含增值税销售额3.09万元(2)20日,向某小规模纳税人提供注册信息服务,取得含增值税销售额103万元(3)25日,购进办公用品,支付价款206万元,并取得增值税普通发票已知:增值税征收率为3%。计算该企业当月应纳增值税税额
某企业为增值税小规模纳税人,专门从事商业咨询服务。本期发生以下业务:(1)向某一般纳税人企业提供资讯信息服务,取得含增值税销售额3.09万元(2)向某小规模纳税人提供注册信息服务,取得含增值税销售额1.03万元(3)购进办公用品,支付含税价款2.06万元,并取得增值税专用发票写出会计分录
某企业为增值税小规模纳税人,专门从事商业咨询服务。2017年6月发生以下业务:(1)15日,向某一般纳税人企业提供资讯信息服务,取得含增值税销售额3.09万元;(2)20日,向某小规模纳税人提供注册信息服务,取得含增值税销售额1.03万元;(3)25日,购进办公用品,支付价款2.06万元,并取得增值税普通发票。已知增值税征收率为3%.计算该企业当月应纳增值税税额。
①所得税汇算清缴,期间费用中第一行职工薪酬包括哪些部分?② ①与职工薪酬支出纳税调整表中第一行工资薪金支出有什么关系,又怎么填,?
没有取得发票的支出,所得税汇算清缴放在哪里,怎么操作,需要调整吗?
建筑服务劳务和劳务劳务的区别?建筑服务劳务跨区域需要预缴税款吗?
①所得税汇算清缴,期间费用中第一行职工薪酬包括哪些部分?② ①与职工薪酬支出纳税调整表中第一行工资薪金支出有什么关系,又怎么填,?
老师您好,我们支付给个人一笔中介费现金,对方给我们开具收据不开具发票,我们入账次年汇算清缴调增,但是对方不让代扣代缴个人所得税,这样我们公司有风险吗,怎么操作可以避免呢
所得税汇算清缴今天5月31日结束,在晚上12点之前完成都不算逾期
单位租用冷链车和开车服务费,对方可以开什么类目的发票
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老师,您好!请问一下企业所得税汇算清缴中固定资产部分, A105080 表格中资产计税基础是以历史成本计算,比如我以前年度买的资产原值是 100 万,资产计税基础也是 100 万。如果这100万中有40万是正常折旧没有报废的,但是60万对应的原值自己报废了,那我在这个表中税务层面的折旧摊销额填多少,在A105090表格中又要怎么填?
为什么这个做么
可以讲解一下吗 不大懂
你好,因为是小规模纳税人,增值税=收入*征收率
只要是小规模纳税人向一般纳税人提供服务,也这么算?
你好,是的,是这样的
那如果是一般纳税人向一般纳税人提供服务还这样算吗
你好,如果是一般纳税人向一般纳税人提供服务,增值税=销项税额—进项税额 与小规模是不同的
反正小规模纳税人的应纳税额就是 含税价/(1+征收率)✘征收率哈
那一般纳税人的销项额怎么计算呢
你好 小规模纳税人,增值税应纳税额= 含税收入/(1%2B征收率)✘征收率 一般纳税人的销项税额=不含税收入*销项税率
那老师 它这个题是不是(3.09+1.03)/(1+3%)✘1%呢 它的答案是这个 这是不是错的
你好,这里征收率是按3%,结果却按1%计算,不符合题意啊
是啊 就是搞不懂
那正确的应该是什么呢
你好,根据你的题目描述 小规模纳税人当月应交增值税=(3.09%2B1.03)/1.03*3%=0.12
别人说2021年有增值税率的减免,所以乘以1%
你好,政策是这样 但是题目给的征收率是3%,应当给出1%才是啊
那这个答案应该是?
你好,根据你的题目描述 小规模纳税人当月应交增值税=(3.09%2B1.03)/1.03*3%=0.12