你好同学,您正常要用以前年度损益调整来调整科目的,然后呢,汇算清缴里面也是要调整的。
老师,我去年推销的暖气费总数应该是47900元(摊销时间为21.10-22.5),我在22年1月发现,之前的多摊销了5000多(每个月多摊销2000左右),于是今年进行纠正,具体分录请看截图1。现在我发现纠正后,摊销入管理费用的暖气费,似乎忘记冲减了,造成总的管理费用多了5000多。老师帮我仔细看看,该怎样调整(涉及到去年的管理费用)?具体见下面的两个截图,谢谢
老师麻烦问下,暖气费预交按月摊销,去年的暖气费,多计了 管理费用--办公费里计了1242元,今年我是以前年度损益调整那?还是直接从今年摊销的暖气费里少计1242元?哪个合适点?
我们去年开业,第一二个月把费用放长期待摊里面,今年审计说不对,叫我摊销红冲回去,再重新确认长期待摊费用的原值,不能直接确认费用,老师啥意思。我是借红字长期待摊,贷红字银行存款吗,那从三月份开始摊销的分录我又怎么做,还有因为已经汇算清缴结束了,要通过以前年度损益调整科目吗
老师你好,我公司今年发现,去年多计算了维修费2000元,并且款项也支付了给服务商,也计入了去年损失,今年服务商把2000元退回来了,请问我应该如何进行账务处理?是通过调整以前年度损益,还是直接冲红今年的管理费用维修费?如果通过调整以前年度,那么会计分录是什么?如果通过冲红管理费用维修费,那么会计分录又是什么?另外2000元中以抵扣的进项税,需不需要考虑?请详细一点,万分感谢。
老师你好,我公司今年发现,去年多计算了维修费2000元,并且款项也支付了给服务商,也计入了去年损失,今年服务商把2000元退回来了,请问我应该如何进行账务处理?是通过调整以前年度损益,还是直接冲红今年的管理费用维修费?如果通过调整以前年度,那么会计分录是什么?如果通过冲红管理费用维修费,那么会计分录又是什么?另外2000元中以抵扣的进项税,需不需要考虑?去年的会计分录为:借管理费用维修费1834.86应交税费进项税165.16贷银行存款2000请老师解答详细一点,万分感谢。
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师不用可以不?金额也不大呗
你好,你的意思你不要这张票吗?不要这张票了是可以的,但是你也得汇算清缴调整呀。
好的 明白了 谢谢老师
祝您生活愉快开心快乐