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老师麻烦问下,暖气费预交按月摊销,去年的暖气费,多计了 管理费用--办公费里计了1242元,今年我是以前年度损益调整那?还是直接从今年摊销的暖气费里少计1242元?哪个合适点?

2022-05-23 16:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-23 16:26

你好同学,您正常要用以前年度损益调整来调整科目的,然后呢,汇算清缴里面也是要调整的。

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快账用户6313 追问 2022-05-23 16:35

老师不用可以不?金额也不大呗

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齐红老师 解答 2022-05-23 16:38

你好,你的意思你不要这张票吗?不要这张票了是可以的,但是你也得汇算清缴调整呀。

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快账用户6313 追问 2022-05-23 16:43

好的 明白了 谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-05-23 16:45

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你好同学,您正常要用以前年度损益调整来调整科目的,然后呢,汇算清缴里面也是要调整的。
2022-05-23
你好,稍等看看数据帮您分析
2022-05-20
嗯,好的,我再看看,不客气的
2022-06-13
你好,你去年怎么做的?借管理费用,贷银行还款吗?
2023-09-02
您好,直接冲红今年的管理费用维修费(调去年还要去更正申报,麻烦),通过调整以前年度,那么会计分录: 借 以前年度损益调整 -1834.86 应交税费进项税-165.16 银行存款2000(全在借方)。 如果通过冲红管理费用维修费,那么会计分录又是 借管理费用维修费-1834.86应交税费进项税-165.16 银行存款2000(全在借方) 对方退钱他会把这个发票红冲的,到时会让咱配合申请 红字开票信息表的。
2023-09-02
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