当期可以抵扣进项税额是 80-2*0.13-5*0.13=79.09 当期销项税额的计算是 300*0.13+500/1.13*0.13=96.52 应交增值税是96.52-79.09=17.43

某商场为增值税一般纳税人,从事百货的批发和零售业务,7月份发生经济业务如下:1)7月上旬,购进一批货物,取得增值税专用发票注明的货款为10万元,增值税为1.3万元,向小规模纳税人销售货物金额为22600元,柜台零售货物金额为11300元。2)7月中旬,购进一批货物,取得增值税专用发票注明的货款为20万元,增值税为2.6万元,向一般纳税人销售一批货物,货款为120万元。3)以库存商品不含税价值20000元发给女职工作为福利。4)7月下旬,购进一批货物,取得增值税专用发票注明的货款为5万元,增值税为6500元。柜台零售货物的销售额为226000元,另外卖出一台空调机给消费者个人,含税价款5650元,并上门为顾客安装,另外收取安装费113元。要求:计算该商场7月份应纳增值税额。
某商场为增值税一般纳税人,从事百货的批发和零售业务,7月份发生经济业务如下:1)7月上旬,购进一批货物,取得增值税专用发票注明的货款为10万元,增值税为1.3万元,向小规模纳税人销售货物金额为22600元,柜台零售货物金额为11300元。2)7月中旬,购进一批货物,取得增值税专用发票注明的货款为20万元,增值税为2.6万元,向一般纳税人销售一批货物,货款为120万元。3)以库存商品不含税价值20000元发给女职工作为福利。4)7月下旬,购进一批货物,取得增值税专用发票注明的货款为5万元,增值税为6500元。柜台零售货物的销售额为226000元,另外卖出一台空调机给消费者个人,含税价款5650元,并上门为顾客安装,另外收取安装费113元。要求:计算该商场7月份应纳增值税额。
二、增值税应纳税额的计算甲公司为增值税一般纳税人,该公司2019年7月份取得增值税专用,发票上注明税金为80万元,已到当地税务机关认证,当月销售业务如下:1)批发销售额为300万元,其中批发给一般纳税人的销售额为100万元,批发给小规模纳税人的销售额为200万元(含税)2)零售收入额为500万元(含税)3)动用价值5万元的购进货物用于集体福利4)因管理不善丢失价值2万元库存商品。要求:分析并计算该公司7月份应纳增值税税额(注:结果保留两位小数)
二、增值税应纳税额的计算甲公司为增值税一般纳税人,该公司2019年7月份取得增值税专用,发票上注明税金为80万元,已到当地税务机关认证,当月销售业务如下:1)批发销售额为300万元,其中批发给一般纳税人的销售额为100万元,批发给小规模纳税人的销售额为200万元(含税)2)零售收入额为500万元(含税)3)动用价值5万元的购进货物用于集体福利4)因管理不善丢失价值2万元库存商品。要求:分析并计算该公司7月份应纳增值税税额(注:结果保留两位小数)
二、增值税应纳税额的计算甲公司为增值税一般纳税人,该公司2019年7月份取得增值税专用,发票上注明税金为80万元,已到当地税务机关认证,当月销售业务如下:1)批发销售额为300万元,其中批发给一般纳税人的销售额为100万元,批发给小规模纳税人的销售额为200万元(含税)2)零售收入额为500万元(含税)3)动用价值5万元的购进货物用于集体福利4)因管理不善丢失价值2万元库存商品。要求:分析并计算该公司7月份应纳增值税税额(注:结果保留两位小数
一般制造业金蝶 会用移动加权平均法吗?
甲和乙为国企,甲资产无偿移交给乙,如下:①固定资产(账上)如冰箱消毒柜等20万,按账面价值移交吗?②甲公司移交的低值易耗品10万(账上已摊销完账面价值为0),也要在移交表上写上吗,哪价值怎么写呢?③甲公司移交的计入其他业务成本的资产10万如汤勺,菜刀,盘子等,由于账面价值为O,也要在移交表写上吗,哪价值怎么写呢?④以上资产无偿划转会计分录,交哪些税?
老师你好,我问过的问题现在能不能删除,问题已解决
这个重工有限公司给中邦过账,中邦再把钱打回来,管家婆在内账上怎么做
为什么不是冲W材料盘盈?
老师,股东权益的数据,是指财务报表中所有者权益的数据吗?实现利润指的是净利润还是,利润总额?
个体缴纳印花税按什么比例啊!如果我让税局代开9000元的发票,要交多少印花税?
就是每次别人问你家纳税情况一年是多少,我们一直有进项税,所以导致销项不用缴纳增值税,剩下就是缴纳个印花税和工会经费,那我不缴纳的销项税的金额算我一年的交税吗,还是不缴纳就不算了
我给开票员增加了开票权限,开票员待授权中勾选不上是怎么回事?
老师好,请问临时工的工资怎么做分录