当期可以抵扣进项税额是 80-2*0.13-5*0.13=79.09 当期销项税额的计算是 300*0.13+500/1.13*0.13=96.52 应交增值税是96.52-79.09=17.43
某商场为增值税一般纳税人,从事百货的批发和零售业务,7月份发生经济业务如下:1)7月上旬,购进一批货物,取得增值税专用发票注明的货款为10万元,增值税为1.3万元,向小规模纳税人销售货物金额为22600元,柜台零售货物金额为11300元。2)7月中旬,购进一批货物,取得增值税专用发票注明的货款为20万元,增值税为2.6万元,向一般纳税人销售一批货物,货款为120万元。3)以库存商品不含税价值20000元发给女职工作为福利。4)7月下旬,购进一批货物,取得增值税专用发票注明的货款为5万元,增值税为6500元。柜台零售货物的销售额为226000元,另外卖出一台空调机给消费者个人,含税价款5650元,并上门为顾客安装,另外收取安装费113元。要求:计算该商场7月份应纳增值税额。
某商场为增值税一般纳税人,从事百货的批发和零售业务,7月份发生经济业务如下:1)7月上旬,购进一批货物,取得增值税专用发票注明的货款为10万元,增值税为1.3万元,向小规模纳税人销售货物金额为22600元,柜台零售货物金额为11300元。2)7月中旬,购进一批货物,取得增值税专用发票注明的货款为20万元,增值税为2.6万元,向一般纳税人销售一批货物,货款为120万元。3)以库存商品不含税价值20000元发给女职工作为福利。4)7月下旬,购进一批货物,取得增值税专用发票注明的货款为5万元,增值税为6500元。柜台零售货物的销售额为226000元,另外卖出一台空调机给消费者个人,含税价款5650元,并上门为顾客安装,另外收取安装费113元。要求:计算该商场7月份应纳增值税额。
二、增值税应纳税额的计算甲公司为增值税一般纳税人,该公司2019年7月份取得增值税专用,发票上注明税金为80万元,已到当地税务机关认证,当月销售业务如下:1)批发销售额为300万元,其中批发给一般纳税人的销售额为100万元,批发给小规模纳税人的销售额为200万元(含税)2)零售收入额为500万元(含税)3)动用价值5万元的购进货物用于集体福利4)因管理不善丢失价值2万元库存商品。要求:分析并计算该公司7月份应纳增值税税额(注:结果保留两位小数)
二、增值税应纳税额的计算甲公司为增值税一般纳税人,该公司2019年7月份取得增值税专用,发票上注明税金为80万元,已到当地税务机关认证,当月销售业务如下:1)批发销售额为300万元,其中批发给一般纳税人的销售额为100万元,批发给小规模纳税人的销售额为200万元(含税)2)零售收入额为500万元(含税)3)动用价值5万元的购进货物用于集体福利4)因管理不善丢失价值2万元库存商品。要求:分析并计算该公司7月份应纳增值税税额(注:结果保留两位小数)
二、增值税应纳税额的计算甲公司为增值税一般纳税人,该公司2019年7月份取得增值税专用,发票上注明税金为80万元,已到当地税务机关认证,当月销售业务如下:1)批发销售额为300万元,其中批发给一般纳税人的销售额为100万元,批发给小规模纳税人的销售额为200万元(含税)2)零售收入额为500万元(含税)3)动用价值5万元的购进货物用于集体福利4)因管理不善丢失价值2万元库存商品。要求:分析并计算该公司7月份应纳增值税税额(注:结果保留两位小数
个税申报系统征期1-12月实际是11-12月工资与年度载帐工资也是一致的全部计算在当年度的成本里了,社保基数可以按照这个计算吗都是自然月12个月,比对数据不是也跟个税这个征期比对吗,不存在虚报问题数据操作我认为是可行的
老师,我们公司是做汽车租赁的,开出去的销售发票都是开:租车费。请问一下,我们购买的前包围9000元已经使用(汽车配件)计入哪个会计科目?
老师,我们公司是做汽车租赁的,开出去的销售发票都是开:租车费。请问一下,我们购买的前包围9000元(汽车配件)计入哪个会计科目?
开票额度提额,上传了合同,需要对方在电子税务局确认合同是吗
请问生产成本产生的工资 费用最后是结转到主营业务成本吗?制造业?
老师,购买幼儿园契税按不含税金额交纳吗,印花税也是不含税金额吗?
你好老师,建筑企业跨区域经营事项报告中合同金额怎么填写,是填写合同总金额,还是本次开票金额
老师,总公司是小规模公司,分公司也是小规模公司,那么总公司开300万,分公司开400万的话,总公司会升级为一般纳税人吗,
老师,我们收到资本金可以先入实收,再去变更注册资本金吗
对方买的钢板,加工成我们需要的东西,对方怎么给我们开票