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汇算清缴,去年筹建期间,没有费用。都在长期待摊费用-开办费核算。年终净利润-67。调整招待费,福利费。在费用调整明细表怎么调?没有帐上费用呀?招待费福利费和白条都是长期待摊费用开办费中找出来的。

2022-05-24 09:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-24 09:09

你好,没有分摊不是吗?没有分摊不需要调增的,你在营业期分摊了之后再调整就可以了,您现在只需要在105080这个表格里面填写长期待摊费用开办费的第一个蓝发生额就可以的。

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快账用户2222 追问 2022-05-24 09:11

没有分摊。去年都在长期待摊费用开办费。今年三月开始分五年按月分摊的。那去年的汇算清缴什么都不用做么?去年筹建期间也有招待费,福利费,和白条报销的情况。当时都在长期待摊费用中记录。

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齐红老师 解答 2022-05-24 09:11

你好,105080这个表格里面填写就可以的。

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快账用户2222 追问 2022-05-24 09:33

表内账载金额填写什么?有买设备长期待摊费用1000多万。都填写到105080中么?是在长期待摊费用开办费中,纳税调整一列填写么?有个105000表,做纳税调整明细表的。这个表内需要填写么?

表内账载金额填写什么?有买设备长期待摊费用1000多万。都填写到105080中么?是在长期待摊费用开办费中,纳税调整一列填写么?有个105000表,做纳税调整明细表的。这个表内需要填写么?
表内账载金额填写什么?有买设备长期待摊费用1000多万。都填写到105080中么?是在长期待摊费用开办费中,纳税调整一列填写么?有个105000表,做纳税调整明细表的。这个表内需要填写么?
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齐红老师 解答 2022-05-24 09:36

你好,对的是的,是这么做的。第四大类开办费就可以的。

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快账用户2222 追问 2022-05-24 09:39

我的所有开办费都根据帐上年终金额填写到表内么?在纳税调整金额一列填写么?其它105000费用调整表,如图。还要填写么?

我的所有开办费都根据帐上年终金额填写到表内么?在纳税调整金额一列填写么?其它105000费用调整表,如图。还要填写么?
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齐红老师 解答 2022-05-24 09:45

你好,对的是的,不需要填写,只需要再105080这个表格就可以的 只填写第一列发生额就可以。

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快账用户2222 追问 2022-05-24 09:53

其余表不用填写,长期待摊费用开办费一行,哪一列填写?长摊一千多万都填写进去么?里面的招待费,福利费什么的是什么时候处理?今年有的收入结束开办期的。

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齐红老师 解答 2022-05-24 09:54

只需要再105080这个表格就可以的 只填写第一列发生额就可以 填写第一列,收到吗?全部填写进去的,你有多少填写多少。

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齐红老师 解答 2022-05-24 09:55

里面的招待费、福利费都在这里面。

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齐红老师 解答 2022-05-24 09:55

明年汇算清缴的时候再调增。

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快账用户2222 追问 2022-05-24 10:03

第一列绿色的,应该自动代入的数据,不能自己填写。等于去年就按报表填写不需要做调整。全部放到明年汇算清缴,到时候招待费,福利费和白条都是调去年筹建期和今年两年数据对么?

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齐红老师 解答 2022-05-24 10:05

现在看下它自动取书吗?第一列。

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齐红老师 解答 2022-05-24 10:05

对的是的,是这么做的。

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快账用户2222 追问 2022-05-24 10:10

105080就在长期待摊费用第一列,原值按负债表填写了,其余表105000纳税调整明细表和105050职工薪酬调整的调整明细表都不用填吧?都是明年做今年汇算清缴时再调么?去年没有开办费摊销,即使有招待费,105080这个表纳税调整一列也不需要填写吧?

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齐红老师 解答 2022-05-24 10:16

你好,对的是的,其他的打开保存一下就可以的。

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你好,没有分摊不是吗?没有分摊不需要调增的,你在营业期分摊了之后再调整就可以了,您现在只需要在105080这个表格里面填写长期待摊费用开办费的第一个蓝发生额就可以的。
2022-05-24
你好,同学,筹办期间按照60%税前扣除,没有发票的白条不能税前扣除需要纳税调整,职工福利按照工资的14%税前扣除,超过的纳税调整,职工薪酬汇算清缴是有单独的职工薪酬表填的!把实际数据填了会自动调整的金额!
2022-05-24
您好!你22年才开始摊销。21年可以不用调整。
2022-05-24
你好, 是 需要调增招待费,按照发生额的60%抵扣企业所得税,福利费按照工资的14%抵扣所得税。
2021-12-13
你好!你只是这些不能苦楚,你没有收入就不会正数的啊
2022-05-23
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