你好,没有分摊不是吗?没有分摊不需要调增的,你在营业期分摊了之后再调整就可以了,您现在只需要在105080这个表格里面填写长期待摊费用开办费的第一个蓝发生额就可以的。

工业制造业,筹建期,职工体检餐补等福利费和找客户的招待费也是计入长期待摊费用-开办费么?年终福利费和招待费怎么处理?汇算清缴需要调增么?
企业在开办阶段,所有费用(薪酬,业务招待费是办公费用)都计入了长期待摊费用,现在汇算清缴需要怎么调整呢
制造业,21年是筹建期,所有费用都在 长期待摊费用-开办费这个科目中。汇算清缴需要把里面的招待费 福利费还有无票报销的白条找出来申报么?去年没有费用就一些手续费,利润负60。如果调增是不是还得交税?
去年企业筹建期,没有收入。开办费在长期待摊费用-开办费核算,导致利润表没有费用,年终净利润是-67.今年报汇算清缴招待费需要从长期待摊费用中找出来然后调增么?按什么比例调?没收入按招待费40%调么?还有没有发票的白条报销和职工福利都怎么处理?
汇算清缴,去年筹建期间,没有费用。都在长期待摊费用-开办费核算。年终净利润-67。调整招待费,福利费。在费用调整明细表怎么调?没有帐上费用呀?招待费福利费和白条都是长期待摊费用开办费中找出来的。
老师,药品和耗材的成本率怎么计算?能够提供一下思维和计算公式吗?
请问为什么公司发生的日常开支、费用金额不大不会走公户付,而是法人或员工先垫付了?除了是公司钱不够个人先帮垫付,还有什么原因呢?
为什么收到的电子发票和s局后台导出来的发票不一样…… 打比方,A公司收到同一家公司,今年3张发票,共计10万……可是s局导出来的发票明细,今年是4张发票,共计10万…… 对比后,是收到的电子pdf发票有一张是合计开到一张票上了…而s局是开到2张发票…什么会这样???会计根据哪个做账?
老师,现在个人去税务局代开房屋租赁合同几个点
老师,5月暂估材料单价680,12月材料发票进来单价850,这个怎么处理呢
跟我们合同的境外对手公司,让我们提供一个《中国税收居民身份证明》,说的是他们公司能减免一些税收。对这一块完全不了解。有知道的老师能解答一下吗?这个要在电子税务局开,还要公证,对我公司是否有影响。
我们是一般纳税人,租的别人的厂房,现在又转租出去了一部分,我们需要申报什么税种
老师,请问让补交23年个税,可以补录23年专项附加扣除吗
请问年终奖阶梯税率?
b客户的税号,不小心发错给a客户,a客户开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。现在b客户(一般纳税人)后台挂着这个发票,怎么办。
没有分摊。去年都在长期待摊费用开办费。今年三月开始分五年按月分摊的。那去年的汇算清缴什么都不用做么?去年筹建期间也有招待费,福利费,和白条报销的情况。当时都在长期待摊费用中记录。
你好,105080这个表格里面填写就可以的。
表内账载金额填写什么?有买设备长期待摊费用1000多万。都填写到105080中么?是在长期待摊费用开办费中,纳税调整一列填写么?有个105000表,做纳税调整明细表的。这个表内需要填写么?
你好,对的是的,是这么做的。第四大类开办费就可以的。
我的所有开办费都根据帐上年终金额填写到表内么?在纳税调整金额一列填写么?其它105000费用调整表,如图。还要填写么?
你好,对的是的,不需要填写,只需要再105080这个表格就可以的 只填写第一列发生额就可以。
其余表不用填写,长期待摊费用开办费一行,哪一列填写?长摊一千多万都填写进去么?里面的招待费,福利费什么的是什么时候处理?今年有的收入结束开办期的。
只需要再105080这个表格就可以的 只填写第一列发生额就可以 填写第一列,收到吗?全部填写进去的,你有多少填写多少。
里面的招待费、福利费都在这里面。
明年汇算清缴的时候再调增。
第一列绿色的,应该自动代入的数据,不能自己填写。等于去年就按报表填写不需要做调整。全部放到明年汇算清缴,到时候招待费,福利费和白条都是调去年筹建期和今年两年数据对么?
现在看下它自动取书吗?第一列。
对的是的,是这么做的。
105080就在长期待摊费用第一列,原值按负债表填写了,其余表105000纳税调整明细表和105050职工薪酬调整的调整明细表都不用填吧?都是明年做今年汇算清缴时再调么?去年没有开办费摊销,即使有招待费,105080这个表纳税调整一列也不需要填写吧?
你好,对的是的,其他的打开保存一下就可以的。