你好,没有分摊不是吗?没有分摊不需要调增的,你在营业期分摊了之后再调整就可以了,您现在只需要在105080这个表格里面填写长期待摊费用开办费的第一个蓝发生额就可以的。
工业制造业,筹建期,职工体检餐补等福利费和找客户的招待费也是计入长期待摊费用-开办费么?年终福利费和招待费怎么处理?汇算清缴需要调增么?
企业在开办阶段,所有费用(薪酬,业务招待费是办公费用)都计入了长期待摊费用,现在汇算清缴需要怎么调整呢
制造业,21年是筹建期,所有费用都在 长期待摊费用-开办费这个科目中。汇算清缴需要把里面的招待费 福利费还有无票报销的白条找出来申报么?去年没有费用就一些手续费,利润负60。如果调增是不是还得交税?
去年企业筹建期,没有收入。开办费在长期待摊费用-开办费核算,导致利润表没有费用,年终净利润是-67.今年报汇算清缴招待费需要从长期待摊费用中找出来然后调增么?按什么比例调?没收入按招待费40%调么?还有没有发票的白条报销和职工福利都怎么处理?
汇算清缴,去年筹建期间,没有费用。都在长期待摊费用-开办费核算。年终净利润-67。调整招待费,福利费。在费用调整明细表怎么调?没有帐上费用呀?招待费福利费和白条都是长期待摊费用开办费中找出来的。
老师,直播行业是给税务局上传收入吗,主播的个税不是公司报的,是别的平台报的,这样有风险吗
请朴老师解答,老师我想请问一下,画红笔的地方,计算增值税的时候,契税为什么不扣
老师,个税是按一年的累计收入核算吗,
老师好如果预收减少900那资产负债表就不平了,怎么调,预收减少是因为预收结转成收入了
老师,我账上有个A单位欠我货款,但是这个钱是由B单位来还的,他们两个是一个法人,那这个需要准备一个什么证明吗?
聘用的员工是退休人员,已经退休了又出来打工,工资怎么申报?是在劳务费那里申报吗?需要按照劳务费扣除个税吗?
老师,现在向银行借款10万,应付账款5万,结果把10万都付给了客户,客户把多出来的5万元转给了我司的友情个人,前财务做账挂:其他应付款-友情个人,这样做账合规吗?
老师发票金额418.7税务局可以抵扣金额415.48老师怎么做账呢?
老师,我们是高新技术企业,现在在填报科技型中小企业申报,我们汇算清缴表A107012 本年研发费用加计扣除总额填写3208654.35.那研发费用加及扣除所得税减免额是多少呢
请问老师,股东实收资本的转入没有备注“投资款”,可以做实收资本科目吗
没有分摊。去年都在长期待摊费用开办费。今年三月开始分五年按月分摊的。那去年的汇算清缴什么都不用做么?去年筹建期间也有招待费,福利费,和白条报销的情况。当时都在长期待摊费用中记录。
你好,105080这个表格里面填写就可以的。
表内账载金额填写什么?有买设备长期待摊费用1000多万。都填写到105080中么?是在长期待摊费用开办费中,纳税调整一列填写么?有个105000表,做纳税调整明细表的。这个表内需要填写么?
你好,对的是的,是这么做的。第四大类开办费就可以的。
我的所有开办费都根据帐上年终金额填写到表内么?在纳税调整金额一列填写么?其它105000费用调整表,如图。还要填写么?
你好,对的是的,不需要填写,只需要再105080这个表格就可以的 只填写第一列发生额就可以。
其余表不用填写,长期待摊费用开办费一行,哪一列填写?长摊一千多万都填写进去么?里面的招待费,福利费什么的是什么时候处理?今年有的收入结束开办期的。
只需要再105080这个表格就可以的 只填写第一列发生额就可以 填写第一列,收到吗?全部填写进去的,你有多少填写多少。
里面的招待费、福利费都在这里面。
明年汇算清缴的时候再调增。
第一列绿色的,应该自动代入的数据,不能自己填写。等于去年就按报表填写不需要做调整。全部放到明年汇算清缴,到时候招待费,福利费和白条都是调去年筹建期和今年两年数据对么?
现在看下它自动取书吗?第一列。
对的是的,是这么做的。
105080就在长期待摊费用第一列,原值按负债表填写了,其余表105000纳税调整明细表和105050职工薪酬调整的调整明细表都不用填吧?都是明年做今年汇算清缴时再调么?去年没有开办费摊销,即使有招待费,105080这个表纳税调整一列也不需要填写吧?
你好,对的是的,其他的打开保存一下就可以的。