你好,没有分摊不是吗?没有分摊不需要调增的,你在营业期分摊了之后再调整就可以了,您现在只需要在105080这个表格里面填写长期待摊费用开办费的第一个蓝发生额就可以的。
工业制造业,筹建期,职工体检餐补等福利费和找客户的招待费也是计入长期待摊费用-开办费么?年终福利费和招待费怎么处理?汇算清缴需要调增么?
企业在开办阶段,所有费用(薪酬,业务招待费是办公费用)都计入了长期待摊费用,现在汇算清缴需要怎么调整呢
制造业,21年是筹建期,所有费用都在 长期待摊费用-开办费这个科目中。汇算清缴需要把里面的招待费 福利费还有无票报销的白条找出来申报么?去年没有费用就一些手续费,利润负60。如果调增是不是还得交税?
去年企业筹建期,没有收入。开办费在长期待摊费用-开办费核算,导致利润表没有费用,年终净利润是-67.今年报汇算清缴招待费需要从长期待摊费用中找出来然后调增么?按什么比例调?没收入按招待费40%调么?还有没有发票的白条报销和职工福利都怎么处理?
汇算清缴,去年筹建期间,没有费用。都在长期待摊费用-开办费核算。年终净利润-67。调整招待费,福利费。在费用调整明细表怎么调?没有帐上费用呀?招待费福利费和白条都是长期待摊费用开办费中找出来的。
工商年报,社保基数假如每月都是6321的,养老单位16%个人是8%,单位缴费基数这一栏,有单位养老,单位失业,基本医疗,生育保险,我应该怎么计算呢,生育保险好像每月扣款都没扣过是吗,北京这边
一备多考,今年考中级的同时还可以考什么?
个税经营所得ab两表怎么填写
各位老师大家好,老板前期是公司还没有开公户呢,然后用老板自己的私人账户一直在开支,然后还信用卡的钱这个应该入账呢,就是用他个人的私人账户还自己的信用卡,请老师们指点一下,谢谢
老师,请问寺庙的财务报表怎么做,是之前是个人保管钱财,没有公账
老师,请问下股东是法人股,不是分红不交个税吗,那分红是不是要计入营业外收入还是什么科目,有没有具体的分录,谢谢
老师,我们是进口一般纳税人,之前月份有一笔进口增值税已经抵扣,本月这笔增值税对应的货物退运了,比如我本月销项税100,进项税50,有个地方老想不明白,我在计算本月应交增值税的时候,是100-50,为什么那个退运的增值税没有算到里头?
老师,请问一般纳税人上个月开的发票,这个月需要冲红,上个月已经加交过增值税了,这个月怎么办呢
发票开错税率且已经跨年,现准备红冲重开,但是会产生税款。缴纳税款的同时需要补缴滞纳金吗
老师我的是个体工商户,税务没有给我核定个人所得税 工资薪金所得 ,我可以给员工报税吗
没有分摊。去年都在长期待摊费用开办费。今年三月开始分五年按月分摊的。那去年的汇算清缴什么都不用做么?去年筹建期间也有招待费,福利费,和白条报销的情况。当时都在长期待摊费用中记录。
你好,105080这个表格里面填写就可以的。
表内账载金额填写什么?有买设备长期待摊费用1000多万。都填写到105080中么?是在长期待摊费用开办费中,纳税调整一列填写么?有个105000表,做纳税调整明细表的。这个表内需要填写么?
你好,对的是的,是这么做的。第四大类开办费就可以的。
我的所有开办费都根据帐上年终金额填写到表内么?在纳税调整金额一列填写么?其它105000费用调整表,如图。还要填写么?
你好,对的是的,不需要填写,只需要再105080这个表格就可以的 只填写第一列发生额就可以。
其余表不用填写,长期待摊费用开办费一行,哪一列填写?长摊一千多万都填写进去么?里面的招待费,福利费什么的是什么时候处理?今年有的收入结束开办期的。
只需要再105080这个表格就可以的 只填写第一列发生额就可以 填写第一列,收到吗?全部填写进去的,你有多少填写多少。
里面的招待费、福利费都在这里面。
明年汇算清缴的时候再调增。
第一列绿色的,应该自动代入的数据,不能自己填写。等于去年就按报表填写不需要做调整。全部放到明年汇算清缴,到时候招待费,福利费和白条都是调去年筹建期和今年两年数据对么?
现在看下它自动取书吗?第一列。
对的是的,是这么做的。
105080就在长期待摊费用第一列,原值按负债表填写了,其余表105000纳税调整明细表和105050职工薪酬调整的调整明细表都不用填吧?都是明年做今年汇算清缴时再调么?去年没有开办费摊销,即使有招待费,105080这个表纳税调整一列也不需要填写吧?
你好,对的是的,其他的打开保存一下就可以的。