你好,你可以做无票收入的,以后开了发票再红冲无票收入在做发票的。

有个发票是12月份,1月申报的时候做了进项抵扣,当时还没有做凭证就直接拿发票,抵扣了,那现在我做这个1 月凭证的时候,这个进项其实都已经抵扣了,我应该就不入待抵扣进项这个科目了吧?我要怎么做这个凭证?
我们公司是一般纳税人,上个月申请了留抵退税,后来又客户需要发票,就认证了发票,然后开了发票,没有抵扣完,所以账上就剩了留抵,这个月税局就打电话让我们把认证的发票取消一张,让账上不要有留抵,这是为什么啊?以后账上都不能有留抵了吗?
前面有一张票没当月抵扣,就留抵了一直到现在,税务要求不能有留抵税,但是到时库存已出,这个要怎么做凭证
我们税务局自动给我们申请了留抵退税,受理日期到今天,显示已退库,那我下个月看到的增值税申报表留底税额是不是就没有这笔了?但是我们现在没收到钱,因为我们这个月有销项,照这个样子,我们5月只能抵当月的进项了?我现在就是不知道我5月是不是不能用留底的进项了?
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
老师好,请问税局更新项目名称分类后,促销服务费应该开什么分类的发票,是生产生活服务吗
老师。请问一下2025年12月暂估80多万,成本发票今年1-5️回来的,我是在1月冲暂估好,还是在5月冲暂估好啊?我在1月冲暂估,利润表成本亏损很多,感觉报表不好看呢
小规模公司一年收入超过多少会转成一般纳税人
老师,ozon平台,做跨境电商,邮政发通知让海关备案9610,还要申领DXPID,备案需要什么资料?备案后还有什么要做的?都是个人收款(支付宝)
个体工商户用收付实现制还是权责发生制做账
老师,公司人员出差,在美团订的酒店,然后美团开了代订房费的普票187元,然后在酒店开了住宿费的专票173元,报销的时候按187元报的,现在系统里查出来专票173元,已经跨月了,我该如何处理账
一线作业人员购买的意外险进什么费用
请问,物管公司,服务费,管理费收入,增值税纳税申报表主表,应该填在3行,对吗?
你好老师,我们是制造业企业,税务局让我们交城镇土地使用税和房产税,我不知道从这上边问合适不,我们想少交点税,找了局长,但我不知道咋说合适啊!老师能说一下吗
煤炭销售行业,上游970采购,下游975销售,咱们开完票之后的利润一吨能有多少钱
不明白,直接做税额转出不行吗?确实已经没这个库存了,当时来不及认证,税也交了,因为还有部分留抵税额是要做无票收入的
可以的,可以做进项转出以后,你这样的话也没法抵扣。
税务就是不想让我后面抵扣了,那我这个凭证怎么做
进项税转出我要怎么申报选择
你好,这些具体的是什么业务的?如果你分不出来的话,借管理费用贷应交税费,应交增值税进项转出。
海产品,可以自开收购发票,这个是收购商品的税额
借主营业务成本贷、应交税费应交增值税进项转出
什么情况下用这个分录 借库存商品 贷进项税转出
你好,你的成本没有结转的,可以做这个
那我之前采购是借库存商品 进项税 贷银行存款 后面直接结转成本 税也没去结转 现在直接可以做借主营业务成本贷、应交税费应交增值税进项转出是吗
好,可以的,可以这么做。
现在政策小规模开票是免增值税,六税两费减半征收 那所得税有减免吗?税率还是25% ?个人可以网上代开海产品的发票吗?从那个渠道
你好,小规模3%的现在免税,六税两费可以减半。企业所得税利润100万以内的税率2.5%, 利润100万到300万之间的税率5%, 超过300万的全额按照25%缴纳
个人可以代开的,如果自产自销的也不需要交税,如果不是的话,个税1.2%,其他的不需要交。