你好,你可以做无票收入的,以后开了发票再红冲无票收入在做发票的。

有个发票是12月份,1月申报的时候做了进项抵扣,当时还没有做凭证就直接拿发票,抵扣了,那现在我做这个1 月凭证的时候,这个进项其实都已经抵扣了,我应该就不入待抵扣进项这个科目了吧?我要怎么做这个凭证?
我们公司是一般纳税人,上个月申请了留抵退税,后来又客户需要发票,就认证了发票,然后开了发票,没有抵扣完,所以账上就剩了留抵,这个月税局就打电话让我们把认证的发票取消一张,让账上不要有留抵,这是为什么啊?以后账上都不能有留抵了吗?
前面有一张票没当月抵扣,就留抵了一直到现在,税务要求不能有留抵税,但是到时库存已出,这个要怎么做凭证
我们税务局自动给我们申请了留抵退税,受理日期到今天,显示已退库,那我下个月看到的增值税申报表留底税额是不是就没有这笔了?但是我们现在没收到钱,因为我们这个月有销项,照这个样子,我们5月只能抵当月的进项了?我现在就是不知道我5月是不是不能用留底的进项了?
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
老师,你好,请问我们采购的一个原材料,合同价格是100174元,但是我们实际付款 10万。尾款不用付了。这个应该尾款应该怎么入账、计入营业外收入吗
公司从银行贷款了50万,这50万没有直接到公户上,而是转到一张存折上,年前打给法人的弟弟12万,由法人的弟弟再把这笔款转到公户上,这笔贷款是这样的用多少转出来多少,转出来的才开始记利息,放在存折上是不记利息的,今天又转了5万,这个分录应该怎么处理,
店铺是个人信息开的,能不能用自己名下的个体户来报店铺的收入呢,老师
不明白,直接做税额转出不行吗?确实已经没这个库存了,当时来不及认证,税也交了,因为还有部分留抵税额是要做无票收入的
可以的,可以做进项转出以后,你这样的话也没法抵扣。
税务就是不想让我后面抵扣了,那我这个凭证怎么做
进项税转出我要怎么申报选择
你好,这些具体的是什么业务的?如果你分不出来的话,借管理费用贷应交税费,应交增值税进项转出。
海产品,可以自开收购发票,这个是收购商品的税额
借主营业务成本贷、应交税费应交增值税进项转出
什么情况下用这个分录 借库存商品 贷进项税转出
你好,你的成本没有结转的,可以做这个
那我之前采购是借库存商品 进项税 贷银行存款 后面直接结转成本 税也没去结转 现在直接可以做借主营业务成本贷、应交税费应交增值税进项转出是吗
好,可以的,可以这么做。
现在政策小规模开票是免增值税,六税两费减半征收 那所得税有减免吗?税率还是25% ?个人可以网上代开海产品的发票吗?从那个渠道
你好,小规模3%的现在免税,六税两费可以减半。企业所得税利润100万以内的税率2.5%, 利润100万到300万之间的税率5%, 超过300万的全额按照25%缴纳
个人可以代开的,如果自产自销的也不需要交税,如果不是的话,个税1.2%,其他的不需要交。