同学 补提时: 借:调整以前年度损益 贷:应交税金-应交所得税 交税时: 借:应交税金-应交所得税 贷:银行存款等 同时:借:利润分配-未分配利润 贷:调整以前年度损益
老师,我企业所得税年报补了几十块钱税,现在利润表的年累计净利润和资产负载表里的差几十块钱,需要调整吗,分录是,计提借:利润分配-未分配利润,贷:应交税费-应交企业所得税,缴纳:借:应交税费-应交企业所得税,贷:银行存款,对不对,因为没有启用以前年度损益调整,直接计入利润分配了
您好老师,去年十二月份所得税费用计提少了,我现在补提所得税费用需要调整去年的未分配利润吗
老师请问小规模去年四季度忘记计提所得税,在今年一月份补计提,分录 借:所得税费用 贷应交税费应交所得税 借:利润分配–未分配利润 贷:所得税费用 这样写分录对吗?
您好老师,23年度所得税费用少计提了1分钱,24.6月份补提了1分,借未分配利润贷应交税费所得税费用1分对不对?还是说借以前年度损益调整,因为我金蝶里面没有以前年度损益调整这个可能,听说可以用未分配利润,求解老师
郭老师,我问一下,我们公司有一个员工因为工伤,现在住院了。需要陪护的护工,那这个护工费因为保险公司报不了,那我们自己公司可以做帐入费用吗?
郭老师,出口企业首次退税,税务要核查是吗,是注册下来核查,还是退税下来核查
老师,公司股东把股权转给另一家公司需要缴税吗?交什么税?
老师,房租合同和个人签的,发票和收据开的公司,这样行吗?
监控设备没超过2000元入固定资产还是管理费用
老师电子发票和纸质发票,当月红冲和跨月红冲有啥区别,客户联需要要回吗,
老师你好,小规模纳税人,现在的税收优惠政策是,开具普票每个月不超过10万,季度不超过30万就免征增值税税,这两个条件是同时满足吗?还是其中一个月超过10万,一个月没有开具发票没有收入,只要1个季度不超30万就免征增值税呢,谢谢
老师!如何折分工资比例,基本工资,绩效工资,加班工资各占多少合适!
员工内部价购买的商品,分录怎么做?
老师:我单位有一个咖啡馆,现在和另一个单位合做收取他们每月一定比例的分成,他们的营业收入发票我们能开吗?他们经营需不需要更改营业执照?
现在补提时就不用所得税费用科目了吗
同学 这个因为影响的是以前年度的损益啊 不是今年的所得税费用。
好的好的,谢谢老师
<不客气,请评分五分,持续关注学习,祝生活愉快>