你好1. 是的从高税率来 开票报税的 2; 比如你销售货物顺带安装按13%报税的; 如果你服务单独收取 你们可以单独约定合同销售货物和服务业务金额去分别开票报税的; 没有占比的 比例要求的
混合销售、兼营行为1.甲公司为增值税一般纳税人,主要从事货物销售,2020年10月销售货物同时提供运输服务,取得含增值税货物销售款113000元、含税运费1130元。是混合销售还是兼营行为?计算甲公司上述业务的销项税额?(甲公司销售的货物适用13%税率)
混合销售、兼营行为1.甲公司为增值税一般纳税人,主要从事货物销售,2020年10月销售货物同时提供运输服务,取得含增值税货物销售款113000元、含税运费1130元。是混合销售还是兼营行为?计算甲公司上述业务的销项税额?(甲公司销售的货物适用13%税率)
一项销售行为如果既涉及货物又涉及服务,为混合销售。从事货物的生产、批发或者零售的单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售货物缴纳增值税(开票也是13%?);其他单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售服务缴纳增值税。(开票也是6%?)
混合销售是按照主业交税对吗?副业是销售货物,主业是销售服务,销售货物销售额很大,销售服务销售额小,也是按照主业销售服务税率交税吗,有没有一个占比问题。
一项销售行为如果既涉及服务又涉及货物,为混合销售。从事货物的生产、批发或者零售的单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售货物缴纳增值税;其他单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售服务缴纳增值税。 请问下老师,是不是这么理解。比如说我销售软件A及其安装部署是要按照13个点的软件产品开票。我销售软件A,部署软件B。就是可以按照软件产品13个点和服务费6个点开票是吗?是这么理解吗?(混合销售和兼营销售)
请问农产品药材的不管是小规模纳税人还是一般纳税人开的票对方都可以抵扣9个点?
老师,每个月开发票的数是固定的吗?
老师,出差人员报销的机票,打印的电子行程单,名字写个人还是写单位
老师,我们是废旧物资回收行业,反向开票弄不了,也没有成本发票,能不能不交税,要交的话每个月按多少交合适?
上个月收购发票多开10万 现在申报要怎么办?上个月开具的收购发票是不是要作废,作废金额可以是10万还是要全部 本月需要重新开具么
跨区域外经证预缴之后的后期处理
老师,电商行业以结算时间确认收入,哪些时间涉及哪些会计分录,能写一下吗
请问老师,在哪里可以查到证书被使用的情况?
进项发票这个月不抵扣,下个月抵扣怎样能让购货方不能红冲发票?
老师,您好,我想向您请教一下,有一个客户想要把购买方那里,不写企业名称,写:个人,也不写个人的姓名和身份证号,这样行吗?
我不是兼营,我是混合销售。兼营是从高。混合销售是从主业
你好 ; 意思是比如销售货物 顺带安装 就是按13%一起开票 ; 混合销售就是 你销售货物顺带安装的情况
我是做汽车美容打蜡服务,顺带卖打蜡油。我卖打蜡油就可以按照提供服务税率。我是想说如果卖的东西金额大,但是收取的服务费金额小,有没有关系,有没有比例限制
你好 ; 你们范围有这个 打蜡服务 按6%开票 ; 你们销售东西的按13%开票即可 ; 这个没有比例哈; 看你营业执照范围 和你实际业务分别开票报税即可
为啥要分别开票报税。混合销售可以从主业缴纳增值税啊
你好; 你不是说 你 打蜡服务 要按照 提供服务的税率 分别来报税吗 ? 你如果 是 从主业报税; 那你直接按13% 。 你上面自己说的是 按服务税率报税 ;
我的主业是提供打蜡服务,顺便卖打蜡油
你好 ; 那你 打蜡 油 这个会单独收取钱不; 一个是服务 一个 货物 ; 如果你油品要单独收费;这个要按照 货物 报税的 ; 按13%哈; 而不是直接按照 服务 主业走的 ;税率都不一样了
不单独收取钱
那你也得视同销售的 ; 视同销售也是要按照13%报税的 ; 我这边之前就遇到过你这样类似的问题 ; 税务局都要求按13%报税的 ;你可以参考我说的了解