你好1. 是的从高税率来 开票报税的 2; 比如你销售货物顺带安装按13%报税的; 如果你服务单独收取 你们可以单独约定合同销售货物和服务业务金额去分别开票报税的; 没有占比的 比例要求的

混合销售、兼营行为1.甲公司为增值税一般纳税人,主要从事货物销售,2020年10月销售货物同时提供运输服务,取得含增值税货物销售款113000元、含税运费1130元。是混合销售还是兼营行为?计算甲公司上述业务的销项税额?(甲公司销售的货物适用13%税率)
混合销售、兼营行为1.甲公司为增值税一般纳税人,主要从事货物销售,2020年10月销售货物同时提供运输服务,取得含增值税货物销售款113000元、含税运费1130元。是混合销售还是兼营行为?计算甲公司上述业务的销项税额?(甲公司销售的货物适用13%税率)
1.甲公司为增值税一般纳税人,主要从事货物销售,2020年10月销售货物同时提供运输服务,取得含增值税货物销售款113000元、含税运费1130元。是混合销售还是兼营行为?计算甲公司上述业务的销项税额?(甲公司销售的货物适用13%税率)
一项销售行为如果既涉及货物又涉及服务,为混合销售。从事货物的生产、批发或者零售的单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售货物缴纳增值税(开票也是13%?);其他单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售服务缴纳增值税。(开票也是6%?)
混合销售是按照主业交税对吗?副业是销售货物,主业是销售服务,销售货物销售额很大,销售服务销售额小,也是按照主业销售服务税率交税吗,有没有一个占比问题。
现在收到的全电专票,这个票多久不进行勾选抵扣,就不能再抵扣了么
老师,23年汇算清缴的财报改过了,那24年季报的财报要改吗?
请问老师,西安甲公司,在浙江温州有一家分公司,2024年汇算清缴的时候,分公司是独立在浙江温州税务独立申报的。但是2025年7月分公司注销了,因此也做了2025年1-7月的汇算清缴是亏损申报的。请问2025年甲公司汇算缴还需要考虑分公司么?分公司的账都已转到母公司了。
老师,我第四季度的企业所得税季报报完了,税也交了,但是问题是申报错了,导致软件中利润表和申报的第四季度不一致,那现在要所得税汇算清缴了,我要怎么办呢?
钢管厂的税负是多少???
环保税,印花税需要计提吗?
老师,国际运输代理费与代理运费有什么区别?
老师你好,请问房产中介是注册个体户还是注册公司合适呢
老师你好,请问个人开房租发票是几个点
之前报销费用都是走的备用金,现在新进的员工报销费用,是单独对公转给他还是继续走备用金?哪种方法比较好
我不是兼营,我是混合销售。兼营是从高。混合销售是从主业
你好 ; 意思是比如销售货物 顺带安装 就是按13%一起开票 ; 混合销售就是 你销售货物顺带安装的情况
我是做汽车美容打蜡服务,顺带卖打蜡油。我卖打蜡油就可以按照提供服务税率。我是想说如果卖的东西金额大,但是收取的服务费金额小,有没有关系,有没有比例限制
你好 ; 你们范围有这个 打蜡服务 按6%开票 ; 你们销售东西的按13%开票即可 ; 这个没有比例哈; 看你营业执照范围 和你实际业务分别开票报税即可
为啥要分别开票报税。混合销售可以从主业缴纳增值税啊
你好; 你不是说 你 打蜡服务 要按照 提供服务的税率 分别来报税吗 ? 你如果 是 从主业报税; 那你直接按13% 。 你上面自己说的是 按服务税率报税 ;
我的主业是提供打蜡服务,顺便卖打蜡油
你好 ; 那你 打蜡 油 这个会单独收取钱不; 一个是服务 一个 货物 ; 如果你油品要单独收费;这个要按照 货物 报税的 ; 按13%哈; 而不是直接按照 服务 主业走的 ;税率都不一样了
不单独收取钱
那你也得视同销售的 ; 视同销售也是要按照13%报税的 ; 我这边之前就遇到过你这样类似的问题 ; 税务局都要求按13%报税的 ;你可以参考我说的了解