应交消费税的计算是 15*0.2+3*2000*0.5/10000+4.8/1.13*0.2+8*0.1+15*220/10000+1.5*1.1/(1-0.1)*0.1
某酒类生产企业(以下简称甲企业)为增值税一般纳税人,2020年1月发生以下业务:(1)向某烟酒专卖店销售粮食白酒20吨,开具增值税专用发票,取得不含税收入300万元;(2)销售啤酒20吨,取得不含税收入5.8万元,收取包装物押金0.3万元;(3)将自产的白酒1吨发放给职工做福利,该类白酒无同类货物的销售价格,其不含税成本为每吨0.4万元,成本利润率5%。(4)将自产的甲类啤酒1吨发放给职工做福利,该类啤酒无同类货物的销售价格,其不含税成本为每吨0.4万元,成本利润率10%。(说明:白酒消费税税率为20%加0.5元/500克;甲类啤酒定额税率为250元/吨,乙类啤酒定额税率为220元/吨)。要求:根据上述材料,回答下列问题。(1)计算本月甲企业向专卖店销售白酒应缴纳消费税。(2)计算销售啤酒应该缴纳的消费税。(3)计算发放给职工的白酒应缴的纳消费税。(4)计算发放给职工的啤酒应缴的纳消费税和增值税。
甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售各类酒,2018年11月有关经济业务如下。,售白酒三吨,取得不含税增值税价款15万元。,同时取得品牌使用费4.8万元,将价值8万元的红酒赞助给国内红酒展销会使用,销售啤酒15吨,每吨不含税价2800元,已开具增值税专用发票。货款已收到,将自产药酒一吨发放职工福利。成本价为每吨1.5万元,已知白酒的销售税率为20%0.5元每斤,药酒的消费税率为10%,红酒的消费税率为10%,啤酒的消费税率为220元每吨,增值税税率为16%,计算该酒厂应交消费税。
甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售各类酒。2018年11月有关经济业务如下:(1)销售白酒3吨,取得不含税增值税价款15万元,同时取得品牌使用费4.8万元。(2)将价值8万元的红酒赞助给国内红酒展销会使用。3)销售啤酒15吨,每吨不含税价2800元,已开具增值税专用发票,货款已收到。4)将自产药酒1吨发放职工福利,成本价为每吨1.5万元。已知:白洒的消费税率为20%,0.5元/斤;药洒的消费税率为10%;红洒的消费税率为10%;啤洒的消费税率为220元/吨;增值税税率为16%,要求根据上述资料,计算该酒厂应交消费税。
甲公司为增值税一般纳税人主要生产和销售各类酒,2018年11月,有关经济业务如下一销售白酒三吨取得不含税增值税价款15万元,同时取得品牌使用费4.8万元二将价值八万元的红酒赞助给国内红酒展销会使用三销售啤酒15吨,每吨不含税价2800元已开具增值税专用发票,货款已收到四将自产药酒一吨发放职工福利成本价为每吨1.5万元已知白酒的消费税率为20%0.5/斤;药酒的消费税率为10%红酒的消费税率为10%啤酒的消费税率为220元/吨增值税税率为16%要求根据上述资料计算,该酒厂应交消费税
甲公司为增值税一般纳税人主要生产和销售各类酒,2018年11月,有关经济业务如下(1)销售白酒三吨取得不含税增值税价款15万元,同时取得品牌使用费4.8万元(2)将价值八万元的红酒赞助给国内红酒展销会使用(3)销售啤酒15吨,每吨不含税价2800元已开具增值税专用发票,货款已收到(4)将自产药酒一吨发放职工福利成本价为每吨1.5万元已知白酒的消费税率为20%0.5/斤;药酒的消费税率为10%红酒的消费税率为10%啤酒的消费税率为220元/吨,增值税税率为16%,要求根据上述资料计算,该酒厂应交消费税
居民个人来自境外所得应补缴的税款为什么是用来自该国的可抵免限额减去在该国已缴纳的税款,而不是用我国税法计算出来的应纳税额减去在该国已缴纳的税款?
老师,你好!想问一下,外账的库存表,本期出库总金额可以按照发票的不含税金额填写吗?还是要用期初总金额加上本期入库总金额除以期初数量加上入库数量,得出本期出库单价,然后用本期出库数量乘以单价,得出本期出库总金额?那个比较合理?
高新企业对人工费、材料费占比有没有要求?
增加的办税人员和管理人员有啥区别?
到一家新公司上班可以补缴社保吗?
老师,我们单位是4月份新参保单位。上个月由于我这边办理参保比较晚,只缴纳了4月份失业保险单位和个人部分。我今天又申报缴纳了4月份的养老,工伤,5月份养老,工伤,失业,医疗保险。我们公司是5月份发放4月份工资。请问我这边是要在工资表里只先代扣4月份个人承担部分的社保,还是说5月份的社保个人承担部分也在4月份工资里先扣了?我主要是不清楚,一般社保是当月缴纳当月的社保,而大多公司是当月发放上月工资。
已经失业一年了,可以办理失业保险金吗
老师,只有工伤保险是单位承担吗?请问个人承担的需要从工资里面扣除的社保,是有养老保险,失业保险,医疗保险(基本医疗保险、大病医疗保险)和生育保险吗?
年度汇算清缴的A105050表的工资薪金支出的中的税收金额应该取个税系统的2月至次年1月申报工资吗?还是不能这样用,求教应该怎么取数
你好,老师,我们之前是小规模,然后,4月中旬,会计提交了升为一般纳税人的申请,从3.1开始生效。我在4月申报的时候,申报了一个1.1到3.31的小规模增值税申报表,又申报了一个3.1到3.31一般纳税人的申报表。然后都申报完毕了。今天开始申报4月份增值税,怎么主页面没有,在进入查看纳税信息,除了个人所得税是月报,其他的全部都是季报,这个是咋回事啊