借应交税费应交增值税 贷利润分配未分配利润汇算清缴需要纳税调增的

老师,2021年小规模纳税人应交税费-应交增值税没有转入营业外收入,在2022年如何调整,分录怎么做?
老师,你好!小规模纳税人2021年账已结,年度汇算清缴已报。2022年1月缴了2021年4季度的增值税2000元(分录为 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款),由于在2021年做分录时没有做分录 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税这一步,导致现在3月份的资产负债表里应交税费是负数,我应该怎么调整?
老师,请问小规模纳税人今年免增值税,确认收入分录里面怎么体现呢,还是需要做“应交税费-应交增值税”,然后转入“营业外收入”吗
老师您好!甲公司为小规模纳税人,2022年账上应交税费应交增值税科目贷方有余额,当年没有转入到营业外收入科目里,请问老师今年还能结转吗?如果能怎样做会计分录呢
小规模纳税人,去年结转增值税结转错了,做成借应交增值税,贷应交 未交增值税了,实际应该借应交增值税,贷,营业外收入,现在如何调账?
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
什么情况下是计入以前年度调整?
你好,企业会计准则做账的用以前年度损益调整。