是的,按照混合销售的13%来缴纳

请问老师,我们有个业务就是即提供设备,又帮他们安装,软件升级,那这种是不是全部按13%税率开具发票
老师您好!我们公司申请了那个软件增值税即征即退,我们公司就是销售那个酱料包装的那个机器设备,应该是自己购买一些材料生产销售,而且还有软件,现在好像是针对这个软件可以即征即退,但是总是会有人退货我们退款要开那个红字发票,这样一来一回的话,要怎么操作这个即征即退呢?开这个负数发票会不会影响即征即退退税呢?不懂
老师你好,请教一下,我们是建筑服务企业,专业装太阳能光伏发电设备。本来我们开票税率是9%,可有家客户,给他安装好发电设备,非让我们开13%的票,想请问这种情况可以开吗?有没有税务风险?
老师,你好,开的销项发票里面是设备,还有一个是建筑服务的安装运输费是13%,但是我们取得进项发票,建筑安装运输费是按照9税率的,那这个需要分开做分录吗?购进分录是都写进库存商品吗?主营是软件开发公司。
我们公司 跟 一家供应商 采购。 他有卖我们 硬件(设备),也有帮忙安装。供应商 准备这样给我司开票。 请问 红色字体 部分,我看它 是服务,能这样开13%税率的吗 ?
老师,我想问下对方给我开了3550元的材料发票,我只付了了3500元,剩下50不用付了,这个50怎么账务处理?
老师,我们临时用工,他们不给开发票,说税高,税率是多少呢,不给开的话怎么做账
请问没有工资没有没有超过5000申报工资的时候要填社保吗?
25年的成本,但是25年没有付款出去,也没有取得发票,25年暂估了,26年才付款和取得发票,取得发票可以入25年的成本吧
老师分公司变更法人有特殊要求吗
老师,我问下我25年做了无票采购入的成本,冲往来的.现在汇算清缴调增后发现要缴税,我能不能把25年这些凭证红冲掉,重新做到26年里,这样这部分企业所得税是不是可以暂不缴了呢?
老师你好,请教一下,我们公司在淘宝上买东西,开的是专票,开票金额580元,实际支付550元,请问老师怎么做账?急急
老师,个税的退付手续费分录和申报是怎么做的?
老师我问下,小规模企业汇算我把广告费也业务宣传费都调增了,还是需要退税,要怎么调才能不退税呢
老师好 负税率在财务报表中哪里可以看
就是我原本是设备13%,安装9%,信息技术服务6%,现在全部按13%来开是吗?
嗯对,是这个意思的
那老师,我的销售商品和销售服务必须开在同一张发票上吗?
嗯对,在一张发票合计开
好的,谢谢老师
不客气的,麻烦动动小手给一个五星好评哟,谢谢