同学你好 对的 建账套、设置财务管理制度 财务报销制度

老师我是新手会计求问: 首先介绍一下我们公司是旅游公司,目前还在筹备中,没营业没收入 1.现在公司付的大的款项我都是挂的预付账款,有票的走的在建工程—工程,还有些零碎的没票有的在建工程—其他 2.租别人的土地流转走的其他应付款,这个需要开票吗,没有票可以分摊到费用吗 3.还有一些比如办公费用,烟酒啊,其他小东西没票我都放到其他应付款—费用,没票没入管理费用,后期这是都要怎么操作 4.公司往来款需要做账吗?(老板跟我说不用不用做账,进一笔出一笔这样走的,但是走账的又转了手续费,我目前账是这样做的,进的时候,借银行存款,贷其他应付款,出的时候,借其他应付款,贷银行存款,不知道这样做可不可以) 5.公司报税系统比如8月报7月的税,里面有一项工会经费的应该是报工资的,我都是报的6月工资,因为7月发的6月工资,我做账也是做的6月的,7月工资没发所以不知道实际是多少,有时候会有调整,这样我报税系统报的是不就不对,那要怎么更正) 6.报个税的时候工资跟实际报的不一样有没关系,差别不大,因为发的时候可能有加班费,报的时候没算,如果这个月没发工资要报个税吗,2个月一起报就超过了5000这个要怎么处理
一所州立大学某系的预算编制:你能相信这些数字吗? 1)社会工作系目前做出了怎样的贡献,既有财务方面的又有其他方面的吗? 2)取消社会工作系对这所学校将会产生什么影响? 3)取消社会工作系的学士班对这所学校将会产生什么影响? 4)总的来说,问题出在哪?为什么社会工作系在财务上看起来这么糟糕?
新创立的公司,我作为唯一的会计。应该做哪些工作呢。搭建财务体系对吗?怎样搭建呢?写一些报销制度,和报销时候需要附的附件,对吗?然后给大家培训吗?
老师。那个接手一家公司的会计工作,前任会计账目很乱,不想用。而且很多应收应付余额也对不上,很多库存也对不上,那这种情况怎么办,请问我可以重新建一个账套不用他的数据可以吗,自己重新建一个账套,期初数据自己编辑过可以吗,但是如果自己编辑的话会不会纳税申报的时候财务报表的上期期末和本期起初对不上税务局会说吗,如果不重新建账。就用前任的数据可以吗,前任做错的我是要调账,还是不调账呢。不是说前任做的不要动她的账吗。因为做错了责任是她的,那如果我给她调账了,是不是前面的错账就是我的责任了,我是应该调还是不调呢,我是应该重新建账套,还是用她原来的我账套接着做,错了就给她调账呢
请问有管理比较好的老师吗?生产内账,以前这家公司没有财务,外账出纳在登记流水,外账给代理记账。我接受后打算这样来(1.找人事要公司的人员结构图认识公司员工,2找出纳问她的工作内容及公司一些账户信息然后.用日记账先做账,3.找生产负责人了解这家公司的产品有几种,半成品有哪些,原材料有哪些品种,产品的成本结构,记录然后背下来(为盘点做准备)4.找业务负责人对应应收款项4.找采购对采购合同应付账款5.拟订财务制度,培训费用报销流程,6.账做完后,盘点调库存,7把代理记账的工作交接过来)这是我目前的思维,麻烦老师指点指点
2025年,维修费因为预算原因,不能做账,2025年发生的维修费,怎么处理?开具的发票,没入账,有税务风险吗?一般纳税人
软件产品的增值税即征即退,增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退啥意思?不是开始按照13%的税率征收的增值税吗?
你好,请问小规模可不可以季末同意,一次做价税分离?
老师好,请问个人给公司代开经营所得-安装费发票时预交了1%-2%的个人所得税,第二年个人所得税汇算时是否还需要补交个人所得税
老师,入职时约定一个月的试用期,员工 9月11入职,到10月10日转正,那么10月份的工资需要分两部分计算吗?10月1-10日按试用期工资基数算,11号到30号按正式工资基数算?
老师,你好,进项税发票勾选确认,如果这个月有进项税发票,没有收入,这个时候可以勾选确认吗?做账都做完了,这个月没有收入不能抵扣,
你好,老师请问一下,房租定金不用开发票吧,比如定金2万,房租1万,开房租发票就行,定金不用开发票吧
老师好,内账是如何做的,需要价税合计记账吗?外账虚增的库存内账要做吗?
老师:进货没到发票也没有从公账付款,需要做账吗?
老师,你好!请问客户付款扣点是计入财务费用还是营业外支出