你好; 可以的。 你们是 不动产租赁是按 5%缴纳增值税的。 房产税和土地使用税 印花税 以及企业所得税 都会涉及的

老师,旅店业,小规模纳税人,房租费要付,对方发票税务局开,税费我们承担。现发票上的人,跟我们要付款的不是同一人,是不是只能我们取现给他。
请问老师,我们是小规模纳税人,承租一般纳税人企业的商铺并转租。现在我们问出租方要发票,两方当初签的合同并未明确是否含税。请问未明确的情况下,一般惯例是否应默认含税,也就是说出租方自己承担税款,应无偿给我们开票。如果要我们承担税点的话,增值税9个点,房产税12个点,加上附加税总共17.75个点。我们承担的这些税点想要税前扣除的话,可否按下面这样换算为含税价开票,感觉又不太对,麻烦老师指教。谢谢
我们给员工租房(房租22800)元,签的合同是包含了企业承担的税费,总计24530元,房东给我们公司开发票,需要我们承担税费1730元,结果开出来的发票是22800,现在发票价值和合同上租金总额不一致,这个应该怎么处理
老师!我们企业是小规模,租了一栋楼开酒店,其中一层又出租给甲,现在甲要求我们开发票,我们要开5%的租赁发票吗?就是说我们企业要承担5个点的增值税,另外还得承担房产税,
老师好,我们公司是小规模,老板租了一整栋大厦,现在分租给不同的商户,我们给承租方开房屋租赁的发票,需要怎么交税呢?我们营业执照主营范围有物业管理项,可以开房屋租赁发票吗?税率按多少? 第二:我和承租方签的合同是否需要计提印花税?
对方公司帮我门在平台卖货,开的发票只能是服务非吗
个体户如果查账征收 所得税是怎么交的
老师 个体户年应纳税所得税不超过200万元 减半征收(公司25年12月成立的 那年应纳税所得额是指25年1.1-12.31还是从公司成立25.12-26.11的)
老师,看了个报表,收入很大,银行流水不大,应收账款也不大,有这种情况吗
老师,你好,我公司是租赁行业,每月按照合同开具租赁发票,十一十二月有些做了未开票收入。本月发现个别存在多开具发票的情况,但这一家未做未开票收入,可以冲未开票收入吗?还是必须冲红多开发票部分
如果父母中的其中一个年中去世了,需要在年底APP上移除去世那个人的信息吗?移除一个人的信息后,如果是非独生子女,还是按照扣税1500元/月吗?
老师,工程公司有挂靠业务时,做内账时,比如给甲方开票后,如何体现应付挂靠单位的款项,如何做分录,体现挂靠单位应负担的税金
老师你好 请问手机开票的话项目分类的编码我要怎么选
老师,一个员工在公司没有发放工资,年底是发放年终奖还是年薪?
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
这个5%的增值税是包含在那个免征额里面吗?
你好; 包括在内的; 有一个季度45万普票 的 免增值税的 优惠政策的
一般填在哪一栏呢?
在10栏次里面去填写免税