你好,只需要做缴纳的吗? 还是计提,缴纳的都需要做?

老师,我们公司7月份的时候扣除个人公积金是2880元,但是公司调整了公积金基数,8月份账上是扣3564,7月份从员工工资那里少扣除684元,现在发8月份的工资,要从7月份公积金少扣的部分补扣回来,之前7月份分录看下面图片,我现在做8月份的账,8月份的分录我要怎么调整补扣的那笔公积金
老师,我们公司有一名员工甲8月份离职了,但是他要求公司帮她代缴9月份的公积金,他的公积金个人承担部分500,公司承担部分500,他在9月份的时候打到公司账上1000块钱。公积金明细表上有他的公积金明细,公积金明细表中个人承担部分的公积金总额是17800,公司承担的公积金总额是17800元;工资表中个人承担的公积金总额是17300。银行存款缴纳的社保总额是35600元,老师,请问9月份公积金计提、缴纳和工资计提的分录分别怎么写
公积今金怎么做账? 4月份公积金个人部份360.公司部分360,银行交了720元,求老师把具体的科目下面坠上数字,谢谢
@邹老师 公积今金怎么做账? 4月份公积金个人部份360.公司部分360,银行交了720元,求老师把具体的科目下面坠上数字,谢谢
邹老师在了吗?老师好,记账凭证是这样的, 借:研发费-风机湿帘测试-人工费用-社保费4547.84,(研发部门公司承担部分) 借:管理费用-社保3829.76,(管理部门公司承担部分) 借:应付职工薪酬-应付社会保险费3388(个人承担部分) 贷:银行存款-中信银行天津华苑支行11765.60 这个是2022年11月的记账凭证, 现在2023年3月份,把它冲了,然后再做个正确的,正确的跟这个一摸一样的,财务软件用的是2007年企业会计准则,具体的会计科目是怎样的,具体金额是多少呢? 谢谢
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师 建筑行业 之前根据合同在以前年度做了未开票收入已申报税款,现在得知结算产值小于合同额,这种情况我要如何操作
个税手续费只有十几元,这个记什么科目
25年的年终奖是26年2月份发放的,个税申报所属期可以放在26年1月份吗
老师您好,请问新增值税法,关于简易计税,并未提到商品混凝土,但同时又未说明之前财税〔2014〕57号:将上述征收率由6%调整为3%作废,请问目前开具商品混凝土发票应该选择何种税率
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
有没有深圳地区的老师啊,我是在深圳地区的企业,员工实际工资是4400➕加班费,加班费直接按25块一个小时计算无论是不是周末/提成安产量计算的提成,等于6200左右,按提成的会到9千左右,现在想做工资条,工厂里包吃包住的,关于这个工资条设计该如何合理规避风险? 企业社保按最低基础缴纳个人部分都是企业支付的,请有经验的老师指点下,(今天下午老板意思想把食宿加到加班费里,因为他自己计算了,加班费25元有点偏低)
计提、缴纳,发放,做下来,
这个问题纠结一天了,谢谢老师,辛苦了
你好 计提的时候,借:管理费用等科目 360,贷:应付职工薪酬—公积金 360 缴纳的时候,借:应付职工薪酬—公积金 360,其他应收款 360,贷:银行存款 720 发放工资的时候,借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款等科目,其他应收款 360
发放时的应付职工薪酬的金额是??
你好,就是之前计提的应付工资金额啊
之前的金额是360.你是说别的工资一起吗?
等于说计提1的还有工资,
你好,你现在到底是问工资部分,还是公积金部分呢?
都放在一块做账
你好 计提的时候,借:管理费用等科目 360,贷:应付职工薪酬—公积金 360 缴纳的时候,借:应付职工薪酬—公积金 360,其他应收款 360,贷:银行存款 720 发放工资的时候,借:应付职工薪酬—工资(之前计提的金额),贷:银行存款等科目(实际发放的),其他应收款 360 (是针对这个回复有什么疑问吗)
如果单独做公积金,那第三部发放那个银行金额是多少
你好,如果单独做公积金,根本不需要做第三笔分录啊
这里金额看不懂
你好,比如计提工资5000 发放工资的时候,借:应付职工薪酬—工资 5000,贷:银行存款等科目 4640,其他应收款 360