你好; 需要签订了劳动合同; 同时购买社保; 算是雇员才能直接按工资薪金来报的; 不然临时的人员要按劳务费处理的; 按劳务报酬所得来报个税的

老师,请问1月份申报12月份个税时,可以多做一些工资吗?以年终奖的形式并入综合所得,然后也不需要工人自己交个人所得税。因为平时我们工资申报的低,才2800元,其余多出的部分是在账外老板给工人发 放的。我想12月个税多做一些工资成本,请问可行吗?多做的这部分工资必须也在对公账上发放吗?还是也可以以现金发放奖金的形式发放呢?
律师事务所律师的每个月工资是多劳多得不固定,都是进入对公账户然后再发放个人,没有基本工资,这个月比较高12万,可以按工资薪金报个税吗?
老师您好,2021年度工资实际发工资是2020年12月份工资发到2021年11月份,2021年12月份工资和奖金是2022年1月份发放,在交个人所得税的时候,个税都是每个月都预缴的,然后2021年的年终奖金也是放在2021年12月份工资里发放的,发放时间是2022年1月份,2021年度个税汇算清缴已完成。目前因为员工2021年度奖金放在2022年,现在2022年度工资累积发放比较多,相应个税也交的比较多,员工现在想把2021年度奖金部分放在2021年度个税里,可以这样操作吗
老师:员工工资是每月3500元,申报个人所得税时工资薪金申报金额是3500元,,申报社保費是以本市最低3672元为申报额的,但是在2022年12月时,给员工发放了年终奖2万元,申报12月份的个人所得税时,工资薪金是以3500+20000=25500元申报的,这样可以吗?然后12月份的社保費应以哪个数申,是以3672,还是25500元呢?
老师您好,我们是建筑行业,有几个项目是劳务分包的,工资这块占比比较大,农民工工资这块每个月都是由业主方代发的,这块的人员比较多,每个月人员都有增减,公司报个税只报了一部份,但所有发的工资都进入了成本,我们这块应该怎样处理好呀
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
没有其他可以省税的方法了吗
你好; 是的。 要么开发票 ; 要么就是作为员工 来缴纳 个税买社保; 或者是劳务派遣公司给你 人员; 劳务公司给你开票
因为挣这个劳务报酬的成本都是自己出的,实际上是没有挣这么多,如果再按百分之四十交税的话真的有点亏
你好 ; 税费是个人承担; 这个是税务局规定的 ;
好的,谢谢,知道了
不客气的; 帮到你就好