你好请把题目完整发一下
老师,我们公司搞活动,充值299卡,这个季度每次来就免门票,每次门票49元。当时收到这个钱的时候做的分录: 借:银行存款299 贷:预收账款299 现在活动结束了,该不该把这个299卡转收入,转收入的话,那每次免单的那个门票应该怎么处理
老师就是有些企业开了数电发票给我们,,但是不小丢了,,我可以在自己的电子税务局打印出来做账吗?
老师就是在电子税务局,我们开了发票之后,后面会有一个交付,这个是个什么意思,我需要操作什么吗?
报关单中有2项商品,第一项是视同内销,第2项出口退税,问在申报出口明细表时候,出口货物报关单号18位+0+项号,这个项号是01还是02?
老师好,本开六个点票,让开九个点票,说差3个点会单独给老总,意思老总赚取这3个点,请问这赚取的3个点咋账务处理?感谢
老师,费用票据低于500的可以直接入账。能要发票尽量要发票是吗?什么情况的汇算清缴需要调征
老师工会经费是按什么交的,假如第二季度的工会经费,他是按第二季度计提的工资交,还是按第一季度+第二季度计提的工资交?
老师就是谷物加工企业,就是进谷回来打成米,,可以申请高新技术企业吗?
老师,我是一家建筑劳务公司。我下设的有三个工程队。个人我按照工人名单进行了申报,来了工程款后我可以直接打款到三个队长的账户吗?由队长进行代发。
老师你好,我报8月增值税的时候进项税不够,不能把9月的进项税也勾选上吗?
1借应收账款11300 贷其他业务收入10000 应交税费应交增值税销项税1300 借其他业务成本8000 贷原材料8000 2.借固定资产100000 应交税费应交增值税进项税额13000 贷银行存款113000 3借管理费用8000 制造费用12000 贷累计折旧20000 4.借无形资产200000 贷银行存款200000 5.借在途物资20000 应交税费应交增值税进项税额2600 贷银行存款22600
甲公司为增值税的一般纳税人,适用增值税税率为13%。B材料计划单位成本为200元,2019年12月1日,结存B材料1200千克,该批B材料的实际成本为242400元。12月发生的与存货有关的经济业务如下(1)5日,外购B材料1910千克,取得增税专用发票注明的价款为385000元,增值税税额50050元,购入过程中发生保险费800元,包装费3000元,以上款项均通过银行存款支付。当日B材料在验收入库时发现短缺10千克,经查明系途中的合理性损耗(2)10日,发出一批B材料600千克委托外单位进行加工;(3)20日,生产车间领用B材料1000千克用于产品的生产行政管理部门领用
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重新发了老师
老师会做的放心吧