你好需要计算做好了给你

[资料]MC公司为增值税般纳税人,适用税率为13%。该公司本期购人材料16700元,增值税税额21710元。同期累计销售产品收人20000元。本期购入材料中有800元为在建工程领用。该公司发生如下经济业务:1.从HG公司购人3W材料一批,增值税专用发票上载明:价款为400000元,增值税税额为52000元。3W材料已验收入库,货税款尚未支付。2.销售Y产品一批,增值税专用发票上载明:价款为200000元,增值税税额为26000元。货税款已存人银行。3.购人机器设备一台,增值税专用发票上载明:价款为150000元,增值税税额为19500元。设备已到达并交付使用,款项已支付。4.购人4W材料一批,增值税专用发票上载明:价款为500000元,增值税税额为65000元。4W材料已人库,货款已支付。材料人库后,将该材料全部用于厂房建造工程项目。[要求]1.计算本期应纳增值税税额。2.根据业务1至业务4资料,编制相关的会计分录。
1、甲企业为增值税一般纳税企业,适用的增值税税率为13%,原材料按实际成本核算,销售商品价格为不含增值税的公允价格。2021年6月份发生经济交易或事项如下:(1)5日,购入原材料一批,增值税专用发票上注明价款为120000元,增值税税额15600元,材料尚未到达,全部款项已用银行存款支付。(2)15日,购入不需要安装的生产设备一台,增值税专用发票上注明的价款为30000元,增值税税额为3900元,款项尚未支付。(3)20日,购入免税农产品一批,农产品收购发票上注明的买价为200000元,规定的扣除率为9%,货物尚未到达,价款已用银行存款支付。(4)25日,生产管理部门委托外单位修理机器设备,取得对方开具的增值税专用发票上注明的修理费用为20000元,增值税税额2600元,款项已用银行存款支付。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,写出有关会计分录。
公司为增值税一般纳税人,2020年12月份发生下列业务(1)对外销售多余材料一批,开具增值税专用发票上注明的售价为10000元,增值税额为1300元,款项尚未收到。该批原材料的实际成本为8000元2)从市场上购入一台不需要安装的设备,增值税专用发票上注明价款100000元,增值税额13000元。设备已经收到并投入生产使用,款项已通过银行支付;3)经计算本月应计提固定资产折旧20000元,其中厂部使用的固定资产应提折旧8000元,车间使用的固定资产应提折旧为12000元;4)用银行存款200000元从其他单位购入一项专利权5)采购原材料,收到增值税专用发票,注明价款为20000元,增值税2600元,款项通过银行转账支付,材料尚未收到。要求:根据上述资料,使用借贷记账法编制会计分录。
公司为增值税一般纳税人,2020年12月份发生下列业务(1)对外销售多余材料一批,开具增值税专用发票上注明的售价为10000元,增值税额为1300元,款项尚未收到。该批原材料的实际成本为8000元2)从市场上购入一台不需要安装的设备,增值税专用发票上注明价款100000元,增值税额13000元。设备已经收到并投入生产使用,款项已通过银行支付;3)经计算本月应计提固定资产折旧20000元,其中厂部使用的固定资产应提折旧8000元,车间使用的固定资产应提折旧为12000元;4)用银行存款200000元从其他单位购入一项专利权5)采购原材料,收到增值税专用发票,注明价款为20000元,增值税2600元,款项通过银行转账支付,材料尚未收到。要求:根据上述资料,使用借贷记账法编制会计分录。
A公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,该公司12月份发生的经济业务如下,请根据资料编制会计分录。1.销售商品一批,增值税专用发票上注明的价款170000元,增值税税额22100元,款项尚未收到。该批商品已发出,其实际成本为112000元。2.购入原材料一批,增值税专用发票上注明价款80000元,增值税额10400元,款项以银行存款支付,材料已验收入库。3.购入不需要安装的设备一台,增值税专用发票上注明价款20000元,增值税额2600元,款项以银行存款支付。4.购入设备安装工程用物资一批,增值税专用发票上注明价款4000元.增值税额520元,款项以银行存款支付。5.生产车间一台车床报废,其原价为200000元,已提折旧18400元。车床报废清理过程中发生清理费用400元(普通发票),残值收入700元.均通过银行存款收支,已清理完毕。
朴老师,我公司是电商公司,刷单的钱没有发票,这怎么做账?
老师,我司法人是A,只有一个股东也是A,公司有住宅,出租给了法人,有没有什么风险?
请问老师,3年定期存款的利息收入,没有到期之前,需要每年计提利息收入吗?
注册的公司,只有一个法人股东,财务负责人也是这个法人,占股100%,还有夫妻股东的公司,这样的结构是不是不好
我是小规模,出口货物怎么判断免税还是不征税,开具的发票直接不申报嘛?税务和账上应该怎么处理。我看都是出口退税的课程,有没有小规模的报税做账课程
你好老师小规模纳税人公司两个股东一个占股75%一个占股25%占25%的股份是法人准备贷款注册资金是120万元没有实缴能怎么操作贷款流程
老师,如果中国企业在香港有离岸账户,离岸账户交易的业务在境内涉及什么税?
老师,我们公司是生产加工钢结构的,同时具备建筑资质及劳务资质,我们现在接了一项工程,合同是工程合同,实际包括土建和钢结构,我们统一开具工程发票,这样对吗。
老师,企业卖发酵罐给个人,发票开名称是个人名字,收款老板说是现金钱,要把钱转到我的银行卡上,让我存企业账户上,这是不是有风险,
郭老师我司2026年3月24日更正了2月份的增值税申报表,又多交了增值税 附加税)税务让做的无票收入,3月16日在报税期已经交完税了,那么后期做无票收入交的税和前面交的税一起在二月份计提增值税附加税吗税吗 无票收入还得设置主营业务收入-某某项目(一般计税)-无票收入这样可以吗,无票收入这样设置成了二级科目 我原来设置就是主营业务收入-某某项目(一般计税)
1借应收账款11300 贷其他业务收入10000 应交税费应交增值税销项税1300
借其他业务成本8000 贷原材料8000
2.借固定资产100000 应交税费应交增值税进项税额13000 贷银行存款113000
3借管理费用8000 制造费用12000 贷累计折旧20000
4.借无形资产200000 贷银行存款200000
5.借在途物资20000 应交税费应交增值税进项税额2600 贷银行存款22600