学员你好,是否已经过账,如果已经过账就可以做报表了

各位老师们,请问一下我现在是把这个企业筹建期这个月的会计凭证全部做完了,开办费,增值税,利润也结转了,请问进下来下一步是做报表了吗老师?
老师,晚上好!请问下我们是建筑单位,上个月开过一笔建筑劳务发票,3个点的,这个月劳务款打进来了,我们会计上个月收入成本扣除税费一进一出都结转掉了。那我现在开始要发工资了,工资是扣除税费全部发掉还是说怎么发。比如说劳务费含税10万,销项税3千
老师好,请问一下,我们是建筑公司,在外地有个项目,办了外经证预缴了税费,但是开票还是本地公司开出的,那下个月申报增值税的时候这笔开票金额也需要申报吗?
老师麻烦问一下,我3月份结帐的时候没有结转主营业务成本,直接就报所得税报表了,我4月发现问题,就把3月份的凭证反结帐,做了结转,但是财务报表我没有重新取数,这样导致我利润表的数就不对了,7月报季报的时候数也不对,我想问一下老师,我现在可以把我做帐软件的数重新取一下,这样是不是10月份报季报的时候,税务的报表就和我实际做帐软件的数一致了,谢谢老师
麻烦问下各位老师,有一家单位在做基础建设前期筹建,本来是自然资源局招投标委托第三方建设就好,但是由于时间紧迫,该单位自己找人做了前期筹建自己单位掏钱付了款,后期自然局又把钱全额转给该单位了,这个会计怎么做科目啊,前期放在应收帐款后期下账可以吗,那还需要筹建期花费的发票吗?
老师我们申报企业所得税时,可以不弥补以前年度亏损吗?
郭老师,之前的账上没有应收票据余额,只有挂了一些应收账款科目,是票据的一手出票人,我调整完,应收票据是负数了,但应收对了没啥问题,这个要怎么调
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
啊 不太懂什么叫过账,就是这种图片上我做了红色框里面凭证了并且31笔全部做完了,接下来该进去什么菜单呢操作呢
点击账簿进去看一下
进来了,老师你看看,又怎么操作呢
这里没有过账功能,你可以直接去报表了
报表里面又怎么操作呢老师
做完所有会计分录了,然后老师你说进去报表,那现在是弄哪一个表呢?老师你可以说一下之后的步骤吗?
先做利润表,然后资产负债表
老师请看图片,请问一下这个固定资产原值总额我能在总账里面找到,但是图片这个残值率是在哪里看呢?我做分录练习的时候题干也没有说明残值率是多少?那这个表格是你们提供的,实际工作中的话固定资产折旧我在哪里去找残值率呢老师?
实际工作中残值率都是5%的
哦哦,那我在实操系统里面老师,他这个是10%喃,是啥意思啊老师,以后实际工作中我也是弄房屋时候默认5%还是10%呢老师
一般都是全部5%,这个是根据企业自己的估计确定的
老师,那再问最后一个问题啦,就是图片里0.38%是怎么来的呀,我百度也算不好,麻烦老师啦