可以抵扣进项税额是0.195 当月销项税是(800+200)*0.13+6*0.13=130.78 应交增值税是130.78-0.195=130.585

某卷烟厂(增值税一般纳税人)2018年7月生产销售情况如下:(1)外购生产用水,取得的增值税专用发票上注明价款为1.5万元,增值税税额0.195万元。(2)本月共销售甲类卷烟400标准箱,取得销售额800万元;销售乙类卷烟200标准箱,取得销售额200万元。(3)销售给本场职工乙类卷烟8标准箱,取得销售额6万元。已知:甲类卷烟消费税比例税率为56%,定额税率为0.003元/支;乙类卷烟比例税率为36%,定额税率为0.003元/支;每标准箱有250条,每条200支;销售卷烟增值税税率为13%。要求:根据以上业务,计算7月该卷烟厂应纳的增值税和消费税税额各是多少?
某卷烟生产企业为增值税一般纳税人,10月,销售乙类卷烟1500标准条,取得含增值税销售额87750元。已知乙类卷烟消费税比例税率36%,定额税率为0.003元/支,每标准条有200支;增值税税率为13%。计算该企业当月应纳消费税税额。
4.某卷烟厂为增值税一般纳税人,2019年9月的生产销售情况如下。(1)外购烟丝一批,取得增值税专用发票注明销售额120万元;本期期初结存外购烟丝50万元,本期期末账面结存外购烟丝40万元。(2)外购生产用水电共计支付价款1.5万元、税金900元,取得增值税专用发票。(3)将本月外购烟丝全部投入生产卷烟销售,销售甲级烟400标准箱(每标准条调拨价格80元),取得不含税销售额800万元;销售乙级烟200标准箱(每标准条调拨价格40元),取得不含税销售额200万元。(4)销售给本厂职工乙级烟8标准箱,共计取得不含税收入8万元。注:甲类卷烟消费税税率为比例税率56%加0.003元/支;乙类卷烟消费税税率为比例税率369加0.003元/支。【要求】根据以上业务计算烟厂本月应缴纳的增值税和消费税。
4.某卷烟厂为增值税一般纳税人,2019年9月的生产销售情况如下。(1)外购烟丝一批,取得增值税专用发票注明销售额120万元;本期期初结存外购烟丝50万元,本期期末账面结存外购烟丝40万元。(2)外购生产用水电共计支付价款1.5万元、税金900元,取得增值税专用发票。(3)将本月外购烟丝全部投入生产卷烟销售,销售甲级烟400标准箱(每标准条调拨价格80元),取得不含税销售额800万元;销售乙级烟200标准箱(每标准条调拨价格40元),取得不含税销售额200万元。(4)销售给本厂职工乙级烟8标准箱,共计取得不含税收入8万元。注:甲类卷烟消费税税率为比例税率56%加0.003元/支;乙类卷烟消费税税率为比例税率369加0.003元/支。【要求】根据以上业务计算烟厂本月应缴纳的增值税和消费税。
4.某卷烟厂为增值税一般纳税人,2019年9月的生产销售情况如下。(1)外购烟丝一批,取得增值税专用发票注明销售额120万元;本期期初结存外购烟丝50万元,本期期末账面结存外购烟丝40万元。(2)外购生产用水电共计支付价款1.5万元、税金900元,取得增值税专用发票。(3)将本月外购烟丝全部投入生产卷烟销售,销售甲级烟400标准箱(每标准条调拨价格80元),取得不含税销售额800万元;销售乙级烟200标准箱(每标准条调拨价格40元),取得不含税销售额200万元。(4)销售给本厂职工乙级烟8标准箱,共计取得不含税收入8万元。注:甲类卷烟消费税税率为比例税率56%加0.003元/支;乙类卷烟消费税税率为比例税率369加0.003元/支。【要求】根据以上业务计算烟厂本月应缴纳的增值税和消费税。
2021年12月份开始做生意 挣了2000块钱 2021年为了做生意买手机电脑花了9900块钱 拜师花了1300块钱 没人每年个人所得税不是六万以内减免吗2000-9900-1300=-9200 -9200-60000=-69200 豆包说说我2021年亏损7万 说我可以把这个额度放到2022年使用 2022年还有6万 就是12.92w 如果没用完 还能放到2023年使用 以此类推 对吗 我每年都能有60000块钱的额度 我能不能把2020年也算上 我2022年没开始做生意 这个人所得税每年免除60000块钱的额度 没用完的话还可以往下一年攒着一起用吗 我是个人 没有营业执照 但是长期在经营 做游戏账号
老师,自然人电子税务局里成本发票金额和费用是自动带入吗?还是手动填写?就是申报经营所得税的时候
投资三万五,库存现金1.9万,铺租1.5万,亏没?
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
应交消费税的计算是 800*0.56+200*0.36+1000*150/10000+6*0.36+8*150/10000=537.28