举例说明 开票500万,销项税额412844.04,进项税额313528.77。销项减-进项99315.27。 异地预交增值税91743.12。本地缴增值税99315.27-91743.12=7572.15。 异地预交的会计分录和当地缴税的会计分录 你好,销项税额 412844.04贷进项税额313528.77,转出未交增值税,412844.04-313528.77 异地预缴借预缴增值税91743.12,贷银行91743.12 借转出未交增值税,412844.04-313528.77 贷未交增值税,412844.04-313528.77 结转预缴增值税,借未交增值税,贷预缴增值税本地缴纳做 结转预缴增值税,借未交增值税91743.12,贷预缴增值税 91743.12 本地缴纳做 借未交增值税7572.15,贷银行7572.15
结转销项税,有预交税,有进项,怎么做分录
销项、进项、异地预交完税凭证的结转分录
老师,比如我销项税额100,进项 50,异地预交税款30,怎么做增值税的分录
3月份进项票已抵扣,4月份进项税转出,5月份异常凭证转入,这张发票可以正常抵扣,会计分录怎么做,那么4月份做的进项税转出分录5月份还要结转未交增值税么
进项税大于销项税,结转进项税和转出未交增值税两笔分录我可以做在一张记账凭证上吗?
老师,移交表上低值易耗品按摊销金额写的账面价值如5万(无偿划转)由于账上已经一次性摊销,又由于无偿划转的,移交公司不做账务处理可以吗?
老师,我们是刚进场的物业公司,由于还没收楼,现在地产每月补十万给物业,签的合同是保洁、保安人员的劳务承包费。那我们开发票给地产公司是开什么项目呢?
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗?但是我6月成本在6月份已经结转过了,如果9月成本不结转的话,7-9月的成本就太少了,我可以在9月只结转一部分成本吗?
现金流量表怎么做?需要简单容易操作的表
老师,业主用供电局的电我公司代收代付,需要缴纳印花税吗
老师,您好!本公司在3个月中累计用对公账户给外面的装修小工人(5人)陆续支付了大概10万元了!本公司是小规模纳税人,工人不配合代开劳务费发票,怎么处理对公司比较好
个体户交什么税,成本票可以抵扣吗
转股,转让方认缴1000万,实缴200万,未分配利润-22万,这个转让收入怎么确定,
老师,财务报表报了3遍,都显示成功,为啥完了就说我未申报
现金流量表中的本年累计金额中的期初现金余额是不变的吗?还有就是期末现金余额的本期金额和本年累计金额是不是一样的? 但是电子税务局申报现金流量表时,本年累计金额中期初现金余额有变化,导致期末现金余额也不一样。