借应交税费应交增值税转出未交增值税50, 贷应交税费应交增值税进项50, 借应交税费应交增值税销项, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税100 借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税50, 借应交税费预交增值税,贷银行存款30 次月申报抵扣,借应交税费,未交增值税,贷应交税费,预交增值税30,银行存款20。
#提问#老师,假如全年增值税就这一笔分录进项200,销项100,进项税额转出50,年底怎么做分录借:应交税费--应交增值税(销项税额)100 贷:应交税费--应交增值税(进项税额)100 这么做分录对吗?
老师,您好,当月应交税费 应交增值税 进项税额100 销项税额50 接下来如何做分录,谢谢
认证的进项税比销项税多怎么做分录的?比如进项税100,销项税50
老师,比如我销项税额100,进项 50,异地预交税款30,怎么做增值税的分录
老师当进项大于销项的时候,每个月底做增值税进项销项清零分录,借:销项50 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:进项100 还是这样做分录 借:销项50 贷:进项50
你好老师 考税务师需要什么文凭?
老师,第一次核算成本,进销存汇总,按现有数据核算出来,7月结余有负数,不管了直接提交可以的吗?反正也是不准的
免抵退税申报汇总表中的免抵退税出口销售额(人民币与增值税及附加税费申报表中的免抵退办法出口销量额金额是一样的吗
请朴老师解答,请问老师,选项C怎么理解,答案是筹资活动,我个人认为租赁负债本质不是筹资,本质是企业就是缺那一项资产,才把它租进来,可以算经营活动
法人注册账户登录电子税务系统,怎么注册,是不是自然人那?注册了用法人身份进是不是就是公司的电子税务系统
像我们会计在一家公司全职交社保,又帮着其他公司做账每月给我2000/家,那我的工资在其他公司个税申报系统里面也是正常报工资收入吗?那社保会不会有什么风险提示说缴了工资没缴社保?这种多家任职的咋办?
有基本户,又在异地开了个一般户,那可以换成一般户发工资,缴社保,扣税,转货款吗?
您好老师,就是我公司控股了一家子公司,然后给他转了投资款,备注的是我母公司做的是长期股权投资,子公司做的是实收资本对吗?
老师卖东西对方不要票,卖货还要加税点吗?
教材里的360/1000. 这个1000怎么来的?