同学你好,一般纳税人开普票跟开专票,一个税率都要计算销项税额。如果一般纳税人采用简易计税项目,按照3%征收率缴纳增值税。

1、一般纳税人开普通发票 正常计算销项税 2、一般纳税人收到普通发票 计入成本 3、进项税转出 计入成本 4、简易方法计算的 直接计算销项税 是这样理解吗?
老师,一般纳税人简易计税的账务处理怎么做?增值税是直接做销项税额还是记入简易计税科目呢?
1、一般纳税人开普票,税额要销项税吗? 2、一般纳税人简易计税的税额怎么处理了?
按3%简易征收的一般纳税人,账上的进项税额怎么处理
老师一般纳税人普票是计入简易计税嘛 还是说普票也计入销项税额亚 小规模纳税人税额是不是都计入简易计税,月末不需要结转啊
我们现在有家公司,没有业务,就发我一个人的工资,老板每月打款到对公户里,给我发工资,就5600元,老板打进来的时候可以备注投资款吗
当月已经认证的进项税额,要转出怎么做分录的老师
代扣代缴的税率是多少
给对方的发票抬头开错了一个字,这张发票会出现在对方的全量发票系统里么
老师,公司主营业务收入是营业执照上面的经营范围对吗?如果上面没有的,是不是就是其他业务收入。
1-7月免税收入因未及时与境外客户取得合同,8月进行了免税备案,把免税收入8月及以后的申报进了增值税,1-7月的免税收入未申报增值税,进行企业所得税汇算清缴,提示营业收入与申报的增值税有数据差异,这个的话忽略提示继续申报可以吗
老师:计提社保的费,单位要计提,个人的要不要计提
我们已经按照出厂价35来开了,但是下游要求我们按照净重开票,类似34.93这样,这可怎么办
老师,我工资计提和发放怎么写分录
老师好,想问一下,25.12要交增值税。可如果把末勾选发票也做账,应交税费应交增值税--末认证税金,结转后,报表应交税金为负数了,这个要怎么处理。
简易计税直接结转到未交增值税吗?不需要进项抵扣里面嘛
简易计税,直接在应交税费下设置简易计税四个字的二级科目。不需要任何的结转。
谢谢老师
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