你好; 不可以提前暂估成本的; 都没有发生 你 不能提前你做成本 去影响利润的

小规模按月做账的情况下,如果当月的销项是100万,进账库存只有20万,但是以往库存有100万,那当月结转成本的话,主营业务成本的金额是收入的80%吗,那我这种情况,当月结转成本时可以高于当月的购进库存数吗。因为以往的库存比较多。可以结转以前的吗
老师,我在网上看的,如果以前成本少结转就是借:其他业务成本 贷:库存商品 如果以前成本多结转就是借:其他业务成本 负数 贷:库存商品负数 这样可以吗?
成本可以提前透支吗 就是在有库存的情况下,今年收入太多了 多结转点成本可以吗
注销还有十几万的库存商品怎么处理,我反结账在之前月份都多结转了成本,可以吗?最后一两个月没有产生收入可以结转成本吗?
我想问下,今年12月收到的成本票过多,然后结转成库存商品,明年25年也可以抵扣成本吗
老师,年底未分配利润年底转资本公积需要给股东缴纳个人所得税吗?
如果我这软件上,只有三个月利润报表,年底了,我怎么把本年利润结转到利润分配上
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
因为 这公司之前2020年开票多开的 其实客户没给那么多钱 多开了500万。 2021年 这老板要求低开 把之前的给撤回来,事情已经发生了 目前这成本不知道怎么办
你好 ; 那你也不能去提前你做成本的; 你应该把发票 给红冲了 ; 多开500万 是什么概念 ; 那么大金额; 你们 就不怕有刑事责任吗? 你开的吗
开票人是我 机动车发票 ,我也不懂 就是老板叫开多少我们这边就开多少,主要少游企业给我们进项 又个返利 但这个返利厂家不开票给我们。导致进项差异,假设这台车30万进项,但是厂里给开26万,可是我们买给顾客31万
你好 ; 那你就 最好是 赶紧红冲哈; 虚开发票 你知道你 都有风险的; 你作为开票人可能会 有刑事责任 坐牢的; 这个是基本常识哦