你好; 招待费的 60%=9413.6*60%=5648.16 ; 收入的千分之五 =16148242.79*千分之五 =80741.21元 ; 那个小 取那个来税前扣除 ; 那么你要调增金额的 ; 就是 调增金额 = 9413.6-5648.16

老师 业务招待费发生额是9413.6 全年收入是16148242.79 这种情况需要调增吗
您好老师,今年收入158万,业务招待费4万,这种情况是不是不需要纳税调整,这样还需要再调整凭证什么的吗
请教一下老师,公司没有收入,所得税年报业务招待费事项调整,是按照发生额的40%调增,还是全额调增呢?
老师,22年业务招待费收到的是收据,在当时入账了,像这种情况在企业所得税汇算清缴时 业务招待费怎么调整
公司是免税行业,22年一直未交企业所得税,做汇算清缴时发现业务招待费需要纳税调增,这种情况我们需要缴纳调增这部分的企业所得税吗
老师,请问如果是一家小公司,前任会计当时有个月没有把社保缴纳完整,差了100多,后来社保全部不交了,请问这样企业会上税务局欠税公告吗?
郭老师,不做账的普票,要怎么处理,需要在发票那做不记账处理吗
商业承兑汇票银行承兑汇票通过什么核算呀
老师,你好,我们是建筑劳务公司,麻烦问一下就是对方给劳务费,打到我们农民工专户,这个分录该如何做,然后这个劳务费怎么冲抵应收账款呢,这个分录又该怎么出
老师我们是酒店住宿,飞猪线上订单我们开票金额是我们的到手价加服务费借记应收账款 销售费用服务费 代记主营业务收入 应交税费 可是有的订单开票金额飞猪显示低于我们的到手价 这个我应该怎么入账 有的时候底价加服务费和实际客人支付的就是开票金额能差一点点 这种应该怎么做
如果每个月工资零申报,年底一次性发放,是不是可以享受5000*申报月份
超产奖是达到规定产量超出部分给予的奖励,要是产量不达标,倒扣钱合理吗?
会计人员想转行做会计老师,需要考什么证
固定资产在投资时设备8万,现在成了6万,那2万设备卖了,这两万怎么走账,怎么写分录
老师,以前是高新企业现在被查要补缴税,现在很多企业被查,一般怎么处理的呢。
老师,那这里我怎么填呢
你好; 账载金额写 9413.6 ;税收金额是 5648.16 ; 后面调整金额会自动出来的
哦哦,好的,还有其他需要调整的项目吗
其他不存在的; 到时最终看所得税影响不; 是否补税 做分录即可
老师 工资薪金 工会经费需要调整吗
你好; 工会经费不超过工资总额的2%可以税前扣除; 超过了调整; 工资汇算之前发了 都可以税前扣除
老师 意思是除了有比例限额的需要调整 其他的费用只要有正规发票的费用就可以扣除哈
你好; 是的。 有合理的票据或者是支付了都可以税前扣除的