和你单位没有关系的情况下永远不做 直接不用其他的处理

老师电子普通发票冲红,账面需要做处理吗?
郭老师,请问,这个月开了普票红字发票,有2联,我司是销售方,拿记账联做账,那红字发票的发票联怎么处理?
老师,没有跨月开具红字发票,需要做账务处理吗?怎么账务处理?
在电子税务局 开了全电普通发票 只需要正常做账 不需要对发票做其他处理 对嘛
老师,如果我5月收到材料进项发票,但是我不认证,那发票怎么处理,需要做账吗
老师,请问如果是一家小公司,前任会计当时有个月没有把社保缴纳完整,差了100多,后来社保全部不交了,请问这样企业会上税务局欠税公告吗?
郭老师,不做账的普票,要怎么处理,需要在发票那做不记账处理吗
商业承兑汇票银行承兑汇票通过什么核算呀
老师,你好,我们是建筑劳务公司,麻烦问一下就是对方给劳务费,打到我们农民工专户,这个分录该如何做,然后这个劳务费怎么冲抵应收账款呢,这个分录又该怎么出
老师我们是酒店住宿,飞猪线上订单我们开票金额是我们的到手价加服务费借记应收账款 销售费用服务费 代记主营业务收入 应交税费 可是有的订单开票金额飞猪显示低于我们的到手价 这个我应该怎么入账 有的时候底价加服务费和实际客人支付的就是开票金额能差一点点 这种应该怎么做
如果每个月工资零申报,年底一次性发放,是不是可以享受5000*申报月份
超产奖是达到规定产量超出部分给予的奖励,要是产量不达标,倒扣钱合理吗?
会计人员想转行做会计老师,需要考什么证
固定资产在投资时设备8万,现在成了6万,那2万设备卖了,这两万怎么走账,怎么写分录
老师,以前是高新企业现在被查要补缴税,现在很多企业被查,一般怎么处理的呢。
不是有不做账处理吗,是只有专票才有那个模块吗
你说的是入账标识吗?
专票普票都有入账标识这两个如果你不做帐的话都可以不用做