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我司(一般纳税人)从厂家进货已收到发票并入库,后期厂家给了折让并给我们开了张折让的负数发票。请问会计分录怎么做?商品数量未减少只是总金额减少了

2022-05-30 14:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-30 14:37

你好!这个你当时如何入账的,就做相同的分录,只是金额写负数

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快账用户7992 追问 2022-05-30 14:55

借:预付账款 贷进项税转出 贷库存商品,但是库存总账和库存明细账就不一样了(折让给的一个总数 ,没办法均分到每个产品上呀)

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齐红老师 解答 2022-05-30 15:00

你好!金额是减去了。如果你要入账,是要分摊到产品的

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快账用户7992 追问 2022-05-30 15:14

可不可以记到待摊费用里,每次结算成本时按比例减一下

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齐红老师 解答 2022-05-30 15:18

你好!可以的。操作是没问题

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你好!这个你当时如何入账的,就做相同的分录,只是金额写负数
2022-05-30
你好知道折让的那些产品的吗 可以平均分摊
2021-10-04
你好,把原来的发票全部冲红,再重新开正确的
2022-01-24
你好,折让部分做在借方负数没错,这部分就是进项税额转出的部分了,不需要再另外做分录了
2022-05-09
同学您好,1您进货的时候,供应商不管给你们开什么发票,你都要按照真实做账。只不过供应商给你开专票,你可以抵扣进项,开普票不能抵扣进项,不开票,就用入库单,发货单之类的入账
2022-11-30
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