同学你好,,我们生产加工业一般纳税人,交增值税时借应交税费—未交增值税贷银行存款,——如果是本月交上月的增值税,是对的;
增值税不需要计提吗? 1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 : 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 那请问这个分录不就是增值税计提吗?我该听那个呢?
老师,我月末结转增值税可以借:应交税费-应交增值税销项,贷:应交税费-未交增值税 然后再借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税进项,然后交的时候直接借:银行存款,贷:未交增值税吗?不用增值税转出可以吗?
老师,小规模纳税人的增值税缴纳的时候还需要计提吗? 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 还是直接冲销应交增值税: 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
老师,我们生产加工业一般纳税人,交增值税时借应交税费—未交增值税贷银行存款,对吗?已交税金明细可以不用吗
老师好,计提增值税时,借应交税费应交增值税转出未交增值税,贷应交税费未交增值税,交税时,借应交税费未交增值税,贷银行存款,对吗
老师,个人独资个人经营所得不享受减免政策哦?
老师,请问农业企业有什么政策?
老师,我要在电税局报送财报(税款所属期间为25.7.1-25.9.30),在填写资产负债表时,年初余额是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的数据)?期末余额是不是截至2025年9.30日的数据
24年开给客户116万,现在客户只能回款90万,想着把原来的发票红冲了,从新开90万元,但是对方发票已抵扣,现在该怎么办
微信收付款收什么税,分别多少
老师想问一下,去年的收入未确认收入,在今年才确认,现在要调整回去年,要怎么做账?
残保金工资总额如何取数
我在一家工程材料公司上班,有没有一套完善的进销存表格?减少手写的程序
老师,可以帮我看一下凭证代收电费27499.3这个数怎么来的吗
8月凭证错了,红冲然后填一个正确的可以吗?
老师,已交税金这个借方余额什么意思?可以不用已交税金科目吗
同学你好,已交税金——是预交税款,是本月预交本月税款时用这个明细;
账上有已交税金借方30多万余额,怎么平?
同学你好,如果确定的预交的税款 借,应交税费一未交增值税 贷,应交税费一应增一已交税金;
老师,每月要把增值税销项余额转到转出未交增值税,然后再借应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费—未交增值税,对吗
同学你好,每月要把增值税销项余额转到转出未交增值税,然后再借应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费—未交增值税,对吗——对 ;
老师,制造业缓交增值税,之前交的增值税税款退回,怎么写分录
同学你好,就是说以后还是需要交税的,是么?
是的,老师
同学你好,做当时交税的相反分录就可以;