您好 借:应收票据 贷:应收账款 借:银行存款 借:财务费用 贷:应收票据
老师好,若本月供应商已经交货给我,但是发票要下月才能开给我,且我本月我货和发票均已经给到客户,请问我本月的购进,销售收入,结算成本如何做分录,下个月这几项又如何做分录,谢谢。
老师,您好!我想问一下,我们上个月收了客户的预付款30%,这个月按照合同约定,我们先开50%的发票给客户,然后客户再支付30%的款,但是现在还没收到款,货也没发,那我开票了,应该怎样做账呢,谢谢!
老师,你好!我本月收到客户货款为承兑,然后我贴现了,请问如何做账及分录呢,谢谢!
您好,老师。收到一张20万的银行电子承兑(货款),我们找第三方进行了贴现(电子银行承兑背书给第三方,第三方扣除手续费后将款打到公司银行账户)。请问从收到承兑到贴现会计分录该怎么做?
老师,你好! 上月有一张订单是已收货款,大货等客户通知才出货,即货还在仓库,我的会计分录处理是做了预收账款,等客户通知将货物发出时才确认收入,那么,我现在的问题是11月需结转做成本吗?会计分录怎么处理,谢谢!
员工3.1签合同,3月底我做计提个税,员工个税在原单位还是新单位计提呢,也就是4月初在哪里交税呢
如果是营业外收入只要交企业所得税,但是其他业务收入是不是要交增值税-,企业所得税
老师问一个进项税认证抵扣的问题,一般现实工作中是怎么处理的!目前公司业务不大,进项抵扣大于销项,因为一部分销售没有收到货款,所以还没有确认收入,那本月进项认证勾选和销项一样的数额,还是留一部分进项不抵扣,交一些增值税
装修费一次性入了长期待摊费用4万,什么情况下可以分摊,怎么做分录
请问老师,24年有两个月工资没发,也没申报,今年四月份发了,个税在四月份和当月工资合并申报可以吗?现在汇算清缴账载金额和税法金额能调填相同的数,没事吗
固定资产金额不高于多少可以一次性摊销
老师您好!比如,企业发行债劵面值100,发行价是110,利息调整额就是10,会计分录应该是:借:银行存款110贷:应付债券-面值100.应付债券-利息调整10我从科目含义理解的是,银行里面之所以增加了100都是因为发行了债款面值100,这100是借来的钱以后肯定是要还的,所以面值计入负债贷方,那银行存款里面增加的10是购买方为了以后得到比市场高的利息给发行方的补偿,可这个补偿需要计入“应付债款-利息调整”这个科目的贷方,负债科目贷方增加10不就是负债增加了10吗?这个差额10为什么会导致负债增加呢?道理不理解,多谢师指点!
2024年10月申报的残疾人就业保证金申报的上一年职工人数是23年人数吗?那税款所属期是24年还是23年?
老师,外贸企业出口退税勾选每个月有什么时间限制吗?必须30日之前完成吗?下个月再显示吗?
请问老师,更正申报24年漏保的个人所得税,如果这位员工在多处有收入,在更正申报里直接产生个税,还是怎么样?