同学 这个是这样 可以作为公司的借款。

公司暂时没有钱,老板垫款缴纳社保,钱已经转给我,我应该怎么处理呢?
老师,我老板同时经营两家公司。有笔钱客户应该付到另一家公司上的,结果付到我这个公司了,该怎么处理呢
老师,公司公户上有老板的朋友公司过了一笔钱48500元,这笔钱怎么处理可当时是借:银行贷其他应付款XX公司,这个其他应付款怎么平账呢?实际这笔钱是对方公司通过我们的公户支付给个人的钱,这部分钱老板用现金已经给了个人了
老师,我们建筑公司刚买过来,前公司的社保没有给缴纳完,由我们缴纳了,有几万块钱,那这笔社保费该怎么做账啊?
老师晚上好!我们公司的船务公司,老板为船只购买保险花费了4万多,这笔费用没有从公户转出,对方还给公司开了专票,我认为这笔钱应该从公户转出,可是现在已经发生了,该怎么处理呢?
老师,老板叫我清理几笔以前一直挂账的往来账怎样处理呀?应收款7000,预付款14500,应付款60000,预收款4000这个分别怎样处理?
老师请问,房租支出,没有发票,挂的是预付账款,汇算清缴时是不是不需要纳税调整
一般纳税人,这个月公司开票有一张发票红冲后,显示销项发票就是负数了,这个要怎么处理啊!谢谢!
您好老师:4月份销售方还我们开发票:到达地开错了,做红字冲红,现在对方从新给我们开发票了,我们在金蝶里之前已正常验收做账,现在收到新发票,我们要如何做?
老师:文化事业建设费,这个怎么申报的
请问下公司给员工支付的房租,怎么做会计分录?
老师好,想问一下,公司原来从另外一个公司转回一辆车,因出过事故并且年限也有8-9年了小车,当时另外一个公司注销,当时折旧1000元过户到现在公司。象此车现在要出售时,收到3000元,账务上要怎么处理呀
22年购进一批原材料,当时的进项票已抵扣,现在还剩一部分要销售出去,可不可以用其他进项票去抵扣
老师,物业公司收起的物业费怎么确认收入
进项税我是分户,收到进项税要交给总户,我是独立做账,总户合并报表报税,他让我做进项税转出,我怎么做分录
由我存进公司账户,等之后有钱再从账户转给我吗
同学 这个做法也是可以的。
那账务怎么做呢
同学 借 银行存款 贷 其他应付款-XXX
那摘要写什么呢
同学 这个摘要可以写,公司预计XXX款项。