你好,月末一些费用想先计入其他应付款中,你提供的分录(借:其他应付款-其他费用, 贷:银行存款)也没有体现出费用啊
计提所做的会计分录是借:管理费用,贷:其他应付款。支付时为什么会计分录是借:管理费用,贷:银行存款?而不是借:其他应付款,贷:银行存款?
老师,请问下,我们代账做分录,员工报销,借:管理费用,贷:其他应付款,借其他应付款,贷:银行存款,为何要其他应付款过渡呢,不能直接借:费用,贷,银行存款吗
老师,到月末一些费用想先计入其他应付款中,分录是借:其他应付款-其他费用 贷:银行存款,我在用友NC6.5 中,怎么录入凭证?
老师,借:其他应付款-其他 贷:银行存款 ,使用用友NC6.5 怎么录入凭证
您好老师,我公司上个月收到疫情转运款,挂账其他应付款,这个月付出去一部分成本费用,分录是 收到疫情转运款 借银行存款 贷其他应付款 支付 借其他应付款 贷银行存款 我需要把收入和成本调制其他业务收入怎么做分录,谢谢!
老师,美元怎么做账?
去年补缴了相关税费,未用以前年度损益调整科目调整,而是直接冲销了未分配利润,今年该怎么处理
,求教,别人帮我开10300元的发票,要10%税点,他是用10300/9=1144元,这是为什么呢?10个税点不就应该给1030吗?
法人工资每个月按4000申报,现在公司要注销有两个月的工资没有发,账上没钱了,可以把申报表改成0申报吗
老师,您好,全电的火车票进项如何抵扣
老师 不是股东的人 转了10万 备注了 股金 说他跟股东是朋友 帮股东转的 这样怎么做账
你好,请问一下,收到厂商转的现金返利,但是厂商没有给开具红字发票,要缴纳增值税吗?
请问老师,生产企业预收预付账款余额每年都有大几百一千万左右风险大吗?
老师怎么看公司企业所得税适用的税率吗?
老师,24年有费用没入账,现在发现还有9000元费用24年开了票,然后今年8月付款的!那这个需要怎么处理!是小会计准则的,是不是不能通过以前年度损益调整科目处理?
就是想把这个月的费用先挂在其他应付款中,但是我不会使用用友NC6.5
你好,想把这个月的费用先挂在其他应付款中,那应当先这样做分录才是啊 借:管理费用等科目,贷:其他应付款
这个月的银行手续费,新公司刚刚成立,先把银行手续费记到其他应付款中
(是针对这个回复有什么疑问吗)