同学你好,就是现在不是申报期,6月1号-15号,才是申报期。有这样的提示,代表抵扣成功了。
老师,之前会计认证抵扣了一张进项发票,由于我未见到发票未进行做账,后续发票也一直没有补进来,但是申报的时候已经抵扣了,我现在想把这个进项税转出应该怎么做(认证抵扣但未做账)
您好,我现在做进项发票认证,到最后抵扣发票统计表-预统计(未到申报期)是什么意思啊,现在该怎么操作呢?请问老师有这样的提示代表我本月的进项是抵扣成功了?
老师好,我想问下有一张发票我没看到,做了预付,但是在认证系统里我把进项抵扣了,那我这个月怎么冲预付呢,还有冲预付的会计分录怎么做分录啊
老师好,我想问下有一张发票我没看到,做了预付,但是在认证系统里我把进项抵扣了,那我这个月怎么冲预付呢,还有冲预付的会计分录怎么做分录啊
老师好 请问这个月申报期前 进项票抵扣勾选只点到了统计完成 忘了点确认 现在再点确认系统提示时间不对 没法操作 这个应该怎么办 有影响吗
老师,我们一次性给别公司转500万有没有影响对公司
老师,工资里面包含了公司部分社保,实发工资的时候又把个人部分社保和公司部分社保一起扣除了,请问应该如何做账
老师,你好,增值税收入和利润表不不一致,会有什么风险吗?因为有个未开票收入,上个季度申报的时候忘记填写了,
企业所得税中刚增加的事项工资薪金填报,记入成本和实发的工资我没按计提的填写都是按实际发放的工资填写的可以吗
老师,小规模开的发票季度不满30万,记账凭证记录科目的时候怎么做账的
前任今年2月开的数电专票现在10月可以重新开吗?他说的间隔太久是什么意思
印花税1至6月份没有申报,这个月我给怎么办?
一般纳税人可以降级为小规模纳税人吗?最近一两年收入一年只有十多万。
一般纳税人做账,借:主营业务成本,是借待认证进项税额,还是借应交税费--进项税额,贷;应付账款,
老师,研发技术公司,2024年一年工资应计入研发费用做到管理费用里,2025年怎么调整分录