借,原材料100000 应交税费,增值税13000 贷,银行存款33000 预付账款80000

第1题.向甲厂购进甲材料200吨,单价100元,增值税额3400元,材料未入库,贷款及税额共计23400元,已由银行支付。第2题.向下列各单位购进甲材料一批,材料未入库,增值税款13600元,贷款及税款均未付丙厂300吨,单价100元,共计30000元。丁厂500吨,单价100元,共计50000元,合计80000元。第三题.以银行存款1000元支付购买甲材料的运杂费。第4题.向乙厂购进甲材料500吨,单价100元,未入库,贷款50000元,增值税款8500元,其中30000元冲销原预付贷款,不足部分以存款支付
光明工厂购进已预付货款的A材料500吨,单价200元,材料已验收入库,贷款100000元,增值税进项税额13000,其中80000元冲销原预付账款,不足部分以银行存款支付
、向八一工厂购进下列材料一批,材料已验收入库货款已由银行存款支付。相关数据如下:单价买价材料名称数量(千克)增值税进项税额乙材料100022602000丙材料510050065合计32525005、以现金支付八一工厂上述材料运杂费33元6、以银行存款偿还前欠光明工厂33900元和跃华工厂56500元的材料款。7、向五兴钢厂购入甲材料500吨,单价120元,增值税进项税额7800元。货款已由银行存款支付,但至月终材料尚未到达。计算出来做分录
、向八一工厂购进下列材料一批,材料已验收入库货款已由银行存款支付。相关数据如下:单价买价材料名称数量(千克)增值税进项税额乙材料100022602000丙材料510050065合计32525005、以现金支付八一工厂上述材料运杂费33元6、以银行存款偿还前欠光明工厂33900元和跃华工厂56500元的材料款。7、向五兴钢厂购入甲材料500吨,单价120元,增值税进项税额7800元。货款已由银行存款支付,但至月终材料尚未到达。分录
采购预付货款的材料,价款100000元,增值税13000,冲销原预付款30000元,不足部分以银行存款支付,同时用现金1000元支付材料的运杂费。上述材料入库,结转入库材料成本。
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少
累计折旧可以是2级科目吗?