你好; 借银行存款贷其他收入
老师,我是做代理记账报税的,我有个客户,她们企业用企业POS机收钱,之后有手续费,在第二天转入同意转入公户,但是中间有POS的手续费,她到公户的金额POS机扣除了手续费后的金额,这个银行流水要怎么备注呢,是银行那边写备注吗,还是怎么样,直接进公户的话他们那边也没办法备注吧
老师,你好,我们是民办非企业单位,非营利组织机构,收到了个税代扣代缴奖励手续费,这笔手续费怎么做账呢,进入哪些科目
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,有合同协议,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
请问一下老师,我们是民办非营利性单位,我们组织企业搞了个慈善拍卖会,拍卖的款全部转给慈善,有些是有小程序的企业挂上拍的,实行线上线下同步拍,现在有一个问题,线上拍线上付款,企业从微信小程序体现出现了手续费,企业转给我们时扣除了手续费,但是我们转给慈善机构是全款的(不扣手续费的),这就进出有一个差额,账上怎么处理啊
子女继续教育是截止到大学吗,读研可以继续抵扣吗
老师咨询一下,一个公司签的合同是供应链管理公司,结果另外一个是什么餐饮管理有限公司,其实平常都是给餐饮供货,开票也是餐饮公司,合同盖两个章,一个供应链就是总公司,另外一个是餐饮。这个合同不可以申请发票额度吧
线路板设计,单位写“个”,数量写“1”可以吗,合同没做要求,就对帐单上单位是pcs,数量是1
车辆购置税是不是入固定资产?
老师 公司员工购买电饭煲 开具了专票 现在要做进项转出 借 管理费-福利费100 应交税费-进项13 贷 银行 113 然后 借 管理费用-福利费13 贷 应交税费-进项税额转出13 分录这样写对吗
老师,股东可以向公司借款吗
请问老师:关于有线电视基本收视维护费免税的规定,代理商可以免税吗?
朴老师,请问,注册资本没有实缴到位,注册资本500万减资到300万,未分配利润130万,需要交什么税?
财务软件税务申报和国家电子税务局报税一样吗
员工工资5000,每月应扣个人部分社保523,七月底离职了,但是八月社保还要继续缴纳,费用走工资全额(1700)扣除,现在7月8月的会计分录分别怎么写?