你好 借:应交税费—未交增值税 应交税费—附加税 营业外支出—滞纳金 贷:银行存款
4月更正2022年1月增值税,补缴增值税60元,附加税5元,滞纳金2元,如何账务处理?
更正了21年22年5月申报的税控盘低免288元,要补交增值税576 附加税57.6 滞纳金190.97元,老师,补交的税费怎么入账啊
2023年查补2022年未开票收入,增值税及附加税,滞纳金已交,帐务如何处理
请问10月和12月增值税附加税已经申报完,现在更正了10月和12月的报表,10月补交了十几元的增值税附加税,还有0.42元的滞纳金,12月已已经退回多交的十几元增值税附加税,当然都已经入账,按照未更正之前坐分录,请问现在如何调账
自查发生去年10月需缴纳增值税3万,今年4月进行更正报表,因为10月有留底税额1千,所以本次缴纳增值税29000元,滞纳金5千,现在具体该怎么记账呢?
老师请问一下,之前做账我工资每个月有计提,但社保是直接计入管理费用~社保费,单位缴纳和个人部分也没分开做账,也没通过应付职工薪酬来核算,现在正确的做法可以指导一下吗?
现在建筑劳务公司,承接建筑劳务分包业务,需要劳务资质不?
请问现在申报第三季度可以直接弥补亏损吗? 还是需要在明年汇缴才能弥补亏损
老师,个人所得税单位报了,企业所得税汇算清缴时需要调增吗?
农业公司收到国家补助资金需要缴纳企业所得税吗?
请问税务师考试今年的会计继续教育必须完成吗
老师运输公司缺进项票,可以有合理的办法规避一下吗?
老师申报印花税出现这样是什么原因
老师,好。我们第三季度没有开票,有无票收入,我按1%算税了,等于说是没有开票,只有无票收入1010元。这个季度总无票收入1000元,税10元,没其他收入,我们是小规模,金额和税额我都应该填到增值税主表得哪一行,还有其他申报表都应该填什么?
老师,我8月份结转了增值税,计提城建税,9月份缴纳了,怎么做分录?是借应交税费-未交增值税-转出未来增值税,应交税费-应交城市维护建设税,贷银行存款么?