学员你好,一般纳税人的话只要餐厅是你们对外开放销售餐饮的可以
某餐馆为增值税小规模纳税人,2017年8月取得含增值税餐饮收入总额为150000元,购进食材取得农产品收购凭证注明价款30000元;出租临街的店面房屋,取得含增值税租金收入20000元,该餐馆8月份应纳增值税( )元。
某餐馆为增值税小规模纳税人,2017年8月取得含增值税餐饮收入总额为150000元,购进食材取得农产品收购凭证注明价款30000元;出租临街的店面房屋,取得含增值税租金收入20000元,该餐馆8月份应纳增值税()元。计算过程
宾馆为一般纳税人,购入的餐厅食材可以抵扣增值税吗?
我们公司是餐饮企业一般纳税人,购进的餐厅用原材料在税务局代开了农收购发票,可以计算抵扣进项,可是给消费者又不能开具专票!那为什么进项可以抵扣
老师,您好,我想问一下,餐饮企业一般纳税人在市场上采购食材可以抵扣吗?
公司辞退员工 员工告到劳动局 如果劳动局支持员工 会要求公司按照什么标准赔偿员工? 如果企业把基本工资以银行方式支付 提成奖金等以现金发放,是否会赔付少一些
请问老师,老板无票支出5万,能入账报销吗?
老师好,个体工商户25年需要年报吗?几号截止?在哪里申报?第一次不太理解,谢谢
老师好,我们公司第二季度需要交8000企业所得税,老板一直未交,现在汇算清缴需要退税8000多,这种情况怎么办呢
老师,一般年假是在12月31日之前修完是吧
1.中国公民李某在境内甲公司任职,2020年收人如下:(1)2020年1--12月每月在该公司取得工资薪金收人18000元(2)每月“三险一金”个人缴费均为4500元;(3)从1月份开始享受子女教育和赡养老人专项附加扣除合计3000元(4)2020年5月从乙公司取得劳务报酬所得收人30000元;(5)2020年6月从丙公司取得稿酬所得收人2000元;(6)2020年9月从丁公司取得特许权使用费收入2000元;要求:(1)计算李某每月应预缴的个人所得税;(2)计算李某年终汇算清缴应补(退)税额。
老师请教一下 比如我 10号预付款给 a公司、 15号收到发票 、 我可以只记 10号的银行付款的记账凭证、然后 15号的发票也附在10号的付款时候的记账凭证上吗
老师,你好!有个问题想咨询一下。我们有一票货已做了出口退税,但现在国外那边要退运。我们怎么给税局补税,然后再开补税证明给海关。
两个股东,注册资金20万,认缴。有一个股东想退出,他刚成立公司时自己往银行公户转了2300元的投资款。另外一个股东未转入公户。那2300元可以直接公户退给要退出的那个股东吗
老师我想咨询一下,我一直没有报考修理初级职业技能鉴定,但是我已经满4年修理经验了,比方说我今年报考初级考过了,等到明年满5年可以报考中级吗?
一般都是包含在房费里,这样可以吗
如果房费包括提供餐饮可以的
餐饮部分需要单独开票,还是直接打包在房费里?
可以打包在房费里开,但是房费中需要包括餐饮