你好,两种方法,要么您先直接零申报,等到下次的时候你有正数的时候再把这个负数给剪掉,要么就是直接去税务大厅填写附属申报,在你去之前,你最好先给当地的税务局打个电话问问能不能去。避免天那么热,你跑去了再不可以。
老师,小规模纳税人,增值税申报表中,税局代开专票出现负数,用引导式申报提交不了报表呢,显示当月应纳税额不能小于0 这应该怎么办呢
老师,8月升为一般人后红冲了一张小规模时的发票,税金怎么处理?我原分录红字对吗? 因为小规模和一般人应交税金明细科目不一样,现在,月末小规模的应交增值税明细有笔负数怎么结平?
老师您好,我做小规模增值税申报时应纳税额合计和本期预缴税额有0.01的差额要怎么处理啊?
老师,我本月增值税销项税额小于我要抵扣的进项税额,那我怎么申报?应交增值税就为负数了,是不是交税是0啊
小规模纳税人,二季度冲销了一季度的增值税专票,导致二季度的增值税专票金额为负数应纳税额为负数,但是申报的时候提示应纳税额不能为负数,我应该怎样填写呢?
这次如果零申报下次有正数时怎样填申报表呢?
下次有正数的时候,您用正数把那个负数的剪掉了,剩下的差额你填在那个正确应该填写的那个地方就可以了。
老师我刚刚问税务局了,不能零申报
你好,那你自己填一下,复试是如果自己保存不爽的话,你只能去税务局大厅了,让大厅给你填写了。我们这边是可以零申报的。
您填一下,负数一下,不能保存的话只能去大厅了。去大厅之前一定要跟他们沟通好,要带什么,然后?天那么热,别跑空了。