不要在惠州税局申报增值税并缴纳税款。 但根据地域管辖权,这种情况,惠州税局也可要求在当地缴纳增值税
请教各位,深圳企业A公司在惠州购买了一处厂房,并将其出租给惠州企业B公司,A公司在深圳开具租赁发票给B公司,这种情况 ,要在惠州税局申报增值税并缴纳税款啥的吗
外贸A公司向供应商B公司购买了一批货,然后卖给国外C公司,C公司几个月收到货后发现质量问题,并将货全部退给A公司,因退运时间过长,A公司办理货物退运缴纳了进口关税跟增值税。(B公司当时开了增值税专用发票,A公司收到后并申请了出口退税。退款已收。),现在A公司可以直接将退回来的货卖给国内其他公司吗? 另外已经申请过的退税是否还要返还给税务局?
老师好,我司是小规模企业,2023年1月份我司向A公司租赁了一批钢板桩,租赁期是16天,租金是11万元,然后我公司又把这一批钢板桩出租给B公司,签订的合同金额是18万元,租赁期是14天, 在2023年1月份的时候,我是开具了一份 钢板装租赁发票给B公司,含税金额是90000元,同时银行收到了B公司90000元,剩下的合同金额9万元还没有开票 给B公司,请问我现在第一季度的增值税要怎样申报?账务要如何处理?分录要怎样写?
老师好,我司是小规模企业,2023年1月份我司向A公司租赁了一批钢板桩,租赁期是16天,租金是11万元,然后我公司又把这一批钢板桩出租给B公司,签订的合同金额是18万元,租赁期是14天, 在2023年1月份的时候,我是开具了一份 钢板装租赁发票给B公司,含税金额是90000元,同时银行收到了B公司90000元,剩下的合同金额9万元还没有开票 给B公司(另外的9万元 是暂时不开票,但不确定b公司什么时候会把货款还给我们,他还货款时就需要开票)请问我现在第一季度的增值税要怎样申报?账务要如何处理?分录要怎样写?
我司为自贸区企业是A ,国内供应商是B,国外客户是C C从A处采购商品(美元结算),A从B进货(美元结算),由B出口,A提供给 C清关手续,提单在路上更改发货人和收货人,这个业务在财务和税务上如何合规合法呢? 这个业务模式看起来像是一种转口贸易,也就是A公司作为贸易中介,B公司作为实际出口商,C公司作为最终买家。在财务和税务上的合规性主要涉及以下几个方面: 1. 发票问题:A公司从B公司采购商品时,B公司应向A公司开具增值税专用发票。A公司再将商品卖给C公司时,也应开具增值税专用发票。 2. 税务问题:B公司作为出口商,其出口的商品可以享受增值税退税政策。A公司作为贸易中介,其收入应缴纳企业所得税。 3. 外汇管理问题:A公司收到C公司的美元付款后,需要按照中国的外汇管理规定,将外汇兑换成人民币。同
老师,麻烦问一下,股东有三个人和四个人的情况下。大股东分别占比多少才能保证绝对控制权。
老师,能麻烦您看一下。这个合同有什么风险和要修改的么
老师,麻烦问一下,股东有三个人和四个人的情况下。大股东分别占比多少才能保证绝对控制权。
老师你好!企业申请反向开票提交中,有简易计税和一般计税,我们企业是一般纳税人,有区别吗
请问老师,是不是农产品收购发票可以抵扣进项税额,如果对方是公司,开给我们的农产品成本票可以抵扣吗?
老师你好,家具安装公司,家具安装分包给其他企业。对方开回来的发票*劳务*安装费可以吗、
多头切割机、硕超数控钻床、云唐超声波探伤仪、Epk漆膜测厚仪这些是属于建筑工程机械吗?现在要开发票,不知道选哪个类别,税收编码是多少?
老师想问一下,股权转让在哪里能看到,为什么账上面看的一个实收资本,投股信息没有这个人,这个要怎么处理?
老师,请问一下账上的待认证进项税额比电子税务局的待认证进项税额少500多块钱,已经5-6年的公司了。不可能再返回去一笔一笔的核对了,那我现在还能怎么做一笔分录调整啊?怎么做?
我们是一个收车公司(收连车带保险与残值,二手车这块)比较复杂的就是连车带保险这块,需要跟客户处理好事故现场,签合同、收集保险公司及残值公司资料、确认打款,拖车到指定场所,安排定损,跟残值公司对接拖车,以及赔款问题,一台车金额少则几万,多则几十万不等,如果准备走公司运营化应该怎么做好。