你好,你们已经使用了这个设备,人家原价给你退吗?
我公司已预收客户货款未开发票(一直是客户要求开才开),现在客户准备把原先的公司注销,让把发票开到客户新单位,客户方原因,已收的货款无法原路退回,这样怎么处理,签一个协议什么的可以吗
购买的生产设备 已开发票已抵扣,现在有新型号想把旧的退回。新的型号补差价。但是已开的旧设备发票怎么处理?可以不退回么?直接把设备差价再开一张新发票可以么?
制造业,去年和今年分别和对方买了两台喷码机。发票已开,并且已抵扣。现在因为不好用把两台喷码机退回。重新买了新款喷码机。我们只付退回设备和新设备差额。发票对方也只开差额发票可以么?不作废旧发票
1、开出支票号码为A33052的现金支票,提取现金80000元。2、购入原材料A01,发票总金额22600元,税率13%,以工行存款支付15000元,余款尚欠,材料已经验收入库。3、计提本月折旧,管理部门3200元,销售部门1300元,生产部门5000元,本月购入新设备下月开始计提折旧。4、本月处理一台小型运输设备,原价15000元,已经计提折旧10000元,发生运输处理费用1400元,银行收到买家支付款项4000元,做对应处理。(做会计分录)
老师好,公司购进了大型销售用设备,原价200万,后使用中发现压缩机有问题,就以该压缩机向厂家换了一个更好的,以旧换新后补差价50万。但我之前按照原价入账并计提了折旧,现在补完差价拿到新的发票该怎么处理呢,直接计入固定资产并且不调整之前折旧,按照新的取得成本在后续期间内折旧吗?
老师,您好,之前的领导说我不与人沟通,请问下到底怎么和他们相处?我自己人生心得其实也不愿真心教别人的?
报废汽车的残值入账能免增值税吗
老师,我们的外聘财务顾问说,我把固定资产,办公用品,机器耗材的应付账款做在了其他应付款是错的,其他应付款金额太大了,不行,有风险,我跟他说,这个应付款,此消彼长,重要的是业务真实,请问老师,:1、我习惯把固定资产等做在其他应付款里,这样要查当年有多少材料,就查应付账款就行了,这种习惯是错的吗,2、我这样说法是不是对的
宋生老师在吗?想咨询您个问题
老师在财务软件上全盘是怎样流程操作呢谢谢
老师我们给培训老师发补助代扣的个人所得税要从发放的金额里扣出来嘛?
老师装修装饰公司小规模预计年收入2500万,其中家居家具1000万,能拿到材料和运费专票,安装费拿不到,家装主材收入600万,拿一小点专票,轻工辅料收入900万拿不到专票,。现在面临合规,怎么重构业务合理避税,怎样升一般纳税人
请问不是超过10天了吗,这个解释没看明白
老师,请问如果注册资本2000万,已经实缴。想减资800万。账上现金900万。还用考虑,短期借款,和应付账款这些吗?希望有过实操的老师回答
老板报销他个人抬头的电话费,怎么做账?
现在是补差价,对方也只想开差额的发票。对方设备去年买的,发票也是去年开的。我们认证抵扣完了。只开差价发票,我们付款也付差额可以么?
你们单位实际把这个旧的设备退回去了,现在有新的设备的情况下,你只看差价的,对你们单位不好。
你们单位的账上会有两台设备显示。
可以只开差价发票,付差价钱,然后帐上把固定资产入一个差额么?现在应该怎么处理最好?
你好,最好的是发票退回去,或者是你们单位开红字信息表,对方给你开红色发票,再重新开。
我们已经认证的发票。需要我们先开红字对方才能冲票么?发票退回设备退回,重新买新的,帐上怎么处理?已经入固定资产卡片并且折旧了
你好,发票不用退回去的,你们单位开红字信息表,对方给你开红字发票,你红冲就可以的,对方红冲收入。
借银行存款贷固定资产 应交税费,应交增值税进项转出 借累计折旧贷,以前年度损益调整或者是管理费用。
这个跨年没有问题么?我们购买方开红字信息表么?开出来对方才能开红字发票么?
没有关系的,可以的,对的是的,是这么做的。