1、借原材料11600 贷银行存款11600 2、借银行存款10300 贷主营业务收入10000 应交税费应交增值税300

[资料]MC公司为增值税般纳税人,适用税率为13%。该公司本期购人材料16700元,增值税税额21710元。同期累计销售产品收人20000元。本期购入材料中有800元为在建工程领用。该公司发生如下经济业务:1.从HG公司购人3W材料一批,增值税专用发票上载明:价款为400000元,增值税税额为52000元。3W材料已验收入库,货税款尚未支付。2.销售Y产品一批,增值税专用发票上载明:价款为200000元,增值税税额为26000元。货税款已存人银行。3.购人机器设备一台,增值税专用发票上载明:价款为150000元,增值税税额为19500元。设备已到达并交付使用,款项已支付。4.购人4W材料一批,增值税专用发票上载明:价款为500000元,增值税税额为65000元。4W材料已人库,货款已支付。材料人库后,将该材料全部用于厂房建造工程项目。[要求]1.计算本期应纳增值税税额。2.根据业务1至业务4资料,编制相关的会计分录。
MC公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%。该公司本期购人材料167000元增值税税额21710元。同期累计销售产品收人200000元。本期购人材料中有8000元为在建工程领用。该公司发生如下经济业务:1从HG公司购人3W材料一批,增值税专用发票上载明:价款为400000元,增值税税额为52000元。3W材料已验收人库,货税款尚术支付。2.销售Y产品一批,增值税专用发票上载明:价款为200000元,增值税税额为26000元货税款已存人银行。3.购人机器设备一台,增值税专用发票上载明:价款为150000元,增值税税额为19500元。设备已到达并交付使用,款项已支付。4.购人4W材料一批,增值税专用发票上载明:价款为500000元,增值税税额为65000元。4W材料已人库,货款已支付。材料人库后,将该材料全部用于厂房建造工程项目【要求】1计算本期应纳增值税税额。2,根据业务1至业务4资料,编制相关的会计分录。
乙公司为增值税一般纳税人,采用转账支票方式购入材料一批,增值税专用发票上注明的价款为125000元,增值税税率为17%,发票账单已收到,计划成本为120000元,材料已入库,款项已用银行存款支付。人,采用转账支票方式购入材乙公司为增值税一般纳秒料一批,增值税专用发票上注明的价款为125000元,增值税税率为17%,发票账单已收到,计划成本为130000元,材料已入库,款项已用银行存款支付。怎么写会计分录
丙公司为小规模纳税人企业(1)本月从一般纳税人企业购进原材料,增值税专用发票注明价款为10000元,增值税额为1600元。材料已验收入库,货款用存款支付。(2)丙公司本期销售产品一批,货款10300元,已收到转账支票。编制会计分录
1、书写下列业务题的会计分录:①.江南公司销售给荣达公司甲产品30件,每件售价400元,货款计12000元,增值税1560元,款项已通过银行收迄。2.根据合同规定,江南公司预收天海公司购买甲产品款55960元,存入银行。3江南公司向天海公司发出甲产品120件,每件售价400元,货款计48000元,增值税6240元,用前面预收的款项结算,多余的款项通过银行转账退回给天海公司。④.A公司从供应商购入乙材料一批增值税专用发票上注明价款10000元,增值税1300元,用银行存款支付,材料已经验收入库。(材料采用实际成本法核算)⑤某工业企业核定为小规模纳税人企业,6月购入原材料一批,增值税专用发票注明原材料成本为30000元,增值税额为5100元,企业开出面值35100元转账支票一张支付货款,材料验收入库;该企业本月销售产品,含税价格为51500元,货款尚未收到。购进分录和销售分录
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
老师,你好,请问我们采购的一个原材料,合同价格是100174元,但是我们实际付款 10万。尾款不用付了。这个应该尾款应该怎么入账、计入营业外收入吗