1、借原材料11600 贷银行存款11600 2、借银行存款10300 贷主营业务收入10000 应交税费应交增值税300
华联公司为增值税-般纳税企业, 适用的增值税率为13%,存货收发采用实际成本法核算。该企业2019年发生下列经济业务: (1) 从般纳税企业购入一批原材料, 增值税专用发票上注明的原材料价款为1 000 00元增值税130 00元货款已经支付,另购入材料过程中支付运费10 00元增值税专用发票上注明增值税900元,材料已经到达并验收入库。(2) 将批材料用于建造办公楼,材料成本为10000元。(3) 购入工程物资批, 其价款为200 00元增值税专用发票上注明增值税为2600元用银行存款支付要求: 根据上述业务编制相关的会计分录。
[资料]MC公司为增值税般纳税人,适用税率为13%。该公司本期购人材料16700元,增值税税额21710元。同期累计销售产品收人20000元。本期购入材料中有800元为在建工程领用。该公司发生如下经济业务:1.从HG公司购人3W材料一批,增值税专用发票上载明:价款为400000元,增值税税额为52000元。3W材料已验收入库,货税款尚未支付。2.销售Y产品一批,增值税专用发票上载明:价款为200000元,增值税税额为26000元。货税款已存人银行。3.购人机器设备一台,增值税专用发票上载明:价款为150000元,增值税税额为19500元。设备已到达并交付使用,款项已支付。4.购人4W材料一批,增值税专用发票上载明:价款为500000元,增值税税额为65000元。4W材料已人库,货款已支付。材料人库后,将该材料全部用于厂房建造工程项目。[要求]1.计算本期应纳增值税税额。2.根据业务1至业务4资料,编制相关的会计分录。
MC公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%。该公司本期购人材料167000元增值税税额21710元。同期累计销售产品收人200000元。本期购人材料中有8000元为在建工程领用。该公司发生如下经济业务:1从HG公司购人3W材料一批,增值税专用发票上载明:价款为400000元,增值税税额为52000元。3W材料已验收人库,货税款尚术支付。2.销售Y产品一批,增值税专用发票上载明:价款为200000元,增值税税额为26000元货税款已存人银行。3.购人机器设备一台,增值税专用发票上载明:价款为150000元,增值税税额为19500元。设备已到达并交付使用,款项已支付。4.购人4W材料一批,增值税专用发票上载明:价款为500000元,增值税税额为65000元。4W材料已人库,货款已支付。材料人库后,将该材料全部用于厂房建造工程项目【要求】1计算本期应纳增值税税额。2,根据业务1至业务4资料,编制相关的会计分录。
乙公司为增值税一般纳税人,采用转账支票方式购入材料一批,增值税专用发票上注明的价款为125000元,增值税税率为17%,发票账单已收到,计划成本为120000元,材料已入库,款项已用银行存款支付。人,采用转账支票方式购入材乙公司为增值税一般纳秒料一批,增值税专用发票上注明的价款为125000元,增值税税率为17%,发票账单已收到,计划成本为130000元,材料已入库,款项已用银行存款支付。怎么写会计分录
丙公司为小规模纳税人企业(1)本月从一般纳税人企业购进原材料,增值税专用发票注明价款为10000元,增值税额为1600元。材料已验收入库,货款用存款支付。(2)丙公司本期销售产品一批,货款10300元,已收到转账支票。编制会计分录
供应商己开50000发票己认证,现在折价47500支付货款,另外2500要怎么入账,
老师,公司从基本户转钱到一般户,怎么写分录
你好老师请问卖固定资产不管卖赔还是赚都要交增值税吗?
老师,我们8月从抖音提现了6万,8月木有开发票,9月一起开的发票,我现在做8月9月的账务,8月的收入我是做到预收账款还是哪个科目合适
2025年7月一店员上一休一的工作制,工资是2500元,7月只出勤9天,该发多少工资合适?7月有31天,能不能按16天算日工资呢?2500/16=156.25元
工资分录,借,应付职工薪酬,贷,库存现金,还要月未计提吗?
建筑企业和个体户签的材料采购合同需要缴纳印花税吗
老师你好,公司为小过敏纳税人,2024年12月开具销售发票16,000元。(当月销售的时候也没有结转成本,因为就是我们领导自己去维修,以为赚的就是维修费用)当时应该有涉及到库存出库,但是库存发票没来也不知道,以为这16,000光是维修费。实际上还有4000多的出库变压器是成本。我问现在实际上库存有两个变压器,但已经都实际销售出去,其实就是维修都用了。这种情况怎么办?现在没有销售收入,这个月销售收入才1000多元 2025年2月份库存变压器的发票才来
工资会计分录是借,应付职工薪酬,贷库存现金,做不做计提呢,没买社保?
老师,这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写,帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资,1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么?还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数?