您好 借:材料采购 10*4000=40000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 40000*0.13=5200 贷:银行存款 45200 借:原材料 10*3500=35000 借:材料成本差异 5000 贷:材料采购 40000 借:生产成本 100000*0.98=98000 借:制造费用 30000*0.98=29400 借:材料成本差异130000*0.02=2600 贷:原材料100000%2B30000=130000
某企业为增值税一般纳税企业,材料的日常收发核算按计划成本计价。3月1日库存乙材料10吨,计划成本32000元,每吨计划成本3200元,“材料成本差异——乙材料”科目有贷方余额为600元。3月份发生下列有关材料收发的经济业务:(1)3月6日,购入乙材料10吨,增值税专用发票上注明货款为30500元,增值税额为5185元,发生运杂费500元,各种款项已用银行存款支付,材料已到货并验收入库。(2)3月9日,生产车间为生产产品领用乙材料5吨。(3)3月10日,购入乙材料6吨,增值税专用发票上注明货款为18600元,增值税额为3162元,发生运杂费300元,各种款项已用银行存款支付,但材料尚未到货。(4)3月15日,生产车间为生产产品领用乙材料5吨。(5)3月16日,收到了3月10日购入的乙材料6吨,已验收入库。(6)3月25日,生产车间为生产产品领用乙材料4吨。(7)3月31日,结转本月领用乙材料应负担的材料成本差异。要求:(1)计算乙材料的本月成本差异率(月末要做的事情);(2)计算本月发出甲材料的计划成本(月末要做的事情):(3)计算本月发出材料承担的成本差异(月末要做的事情);(
2.甲企业从首钢购入带钢10吨,每吨售价4000元,货款已付,材料验收入库,该带钢每吨计划成本3500元,增值税率13%。胜利企业原材料采用计划成本计价,根据本月“发料凭证汇总表”,发出材料情况为:生产产品耗用100000元,生产车间耗用30000元,本月材料成本差异率为-2%。编制会计分录
存货计划成本发出1甲公司原材料收发采用计划成本法核算。本月初“原材料”账户余额10000元,“材料成本差异”账户借方余额400元,本月入库材料的计划成本20000元,本月入库“材料成本差异”为贷方100元,根据本月发出材料凭证汇总表,本月生产车间用于产品生产领用材料2000元,车间一般耗用材料300元,销售部门领用800元。计算原材料成本差异率和生产领用,车间一般领用和管理部门领用材料各应负担的成本差异。并编制结转发出材料的计划成本和结转发出材料的成本差异。带金额
存货计划成本发出2甲公司原材料收发采用计划成本法核算。本月初“原材料”账户余额10000元,“材料成本差异”账户贷方余额400元,本月入库材料的计划成本10000元,本月入库“材料成本差异”为贷方100元,根据本月发出材料凭证汇总表,本月生产车间用于产品生产领用材料3000元,车间一般耗用材料500元,管理部门领用800元。计算原材料成本差异率和生产领用,车间一般领用和管理部门领用材料各应负担的成本差异。并编制结转发出材料的计划成本和结转发出材料的成本差异。带金额
2.某企业经税务部门核定为增值税一般纳税人,原材料按计划成本核算。20x8年12月1日库存原材料计划成本6000元,数量2吨,原材料成本差异超支1100元。本月17日从上海购进钢材10吨,单价3000元,增值税专用发票注明的价款30000元,税额3900元。支付运输费,取得运输费增值税专用发票上注明运输费1000元,增值税90元;另外支付其他杂费570元。所有款项用银行存款支付,钢材尚未入库。本月22日钢材如数验收入库,每吨计划单价3000元,本月31日汇总领料单共领用钢材3吨,其中加工车间生产产品领用2吨,企业办公楼维修领用1吨。写出借贷会计分录
报废清单模板麻烦提供一下
请问下,公司的车卖给别人了,二手车市场开的发票已经显示在我公司的开出发票了。那我公司也要给买车的人开张发票吗?
老师好,我们当年预计分配股利,次年支付股利,想问一下汇算清缴的股利分配金额填在哪里
老师,我们公司之前是当月计提下月发放,考虑到最新申报的问题,我从9月开始只是支付上月工资,等到10月做账时在计提9月的和发放9月的,导致一个问题应付职工薪酬借方发生额大于贷方,请问这个申报企业所得税有问题吗?
老师,新增董事会成员,是否要经过股东会同意,是否满足3人及以上才能成立董事会?
工资一共8315068.55,上月支付这个月的工资1211855,本月又付了6292009加上月转错退回的559,这个月又多付出去6522.36,这个月又应付18535.88,这样算下来为啥不平,借成本8315068.88,其他应付款559,其他应收款6522.36支付上月14456.12贷银行6292009其他应付款18535.88个税809098.43预付账款1211855为啥不平
老师,农村合作社(集体经济)有申报企业所得税,工资个税,减除费用6万元是在工资抵扣,会影响企业所得税吗?
老师,请问下所得税季报表这个地方怎么填?我们公司就做了一个人的工资800,7到9月职工薪酬是2400,只付了800工资,我应该怎么填
老师,您好,印花税中的租赁合同金额,是指租金和称业管理费这些吗?还是单独指每月付的租金呢?
老师,做的无票收入税额与电子税务局带出来的税额错一分,怎么调账,如果调应收,那应收账款往来又错一分,谢谢