你好,这种情况,您如果抵扣完以后不需要交税的话,那你不需要集体也不需要缴纳了,如果你抵扣完以后还需要交税的话,你就按抵扣以后的金额计提和缴纳就可以了。

老师,我们是畜牧业,税务局退回来的印花税我怎么做分录?
老师,我们的印花税退税了,但是没有给退回公户,是我们每个月产生印花税的时候抵扣,我得怎么做分录?完整的
老师,我们保安公司,税务上核税的时候,没有印花税,但是我们每月有买保安服什么的,请问需要交印花税吗
请问,我们是小规模物业公司,我们跟房开公司购买5套房,房开公司从公户转这5套房的契税、印花税的金税到我们公户,给我们缴契税和印花税。 契税和印花税,税务局是直接从我们公户里扣的。 这两个会计分录我要怎么做呢/
老师,去年印花税退税的时候我分录做成了:借 应交税费-印花税 贷 税金及附加 借 银行存款 贷 应交税费-印花税,导致自动生成的利润表里的印花税数据不对怎么办,数据没有减去退的税反而一起算成了累计的,是要调账吗?还是直接申报年度利润表的时候自己改一下印花税的数据就行了?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
但是,我们实际发生的印花税不就体现不了了吗?
你好,怎么会不提现?因为你之前交过印花税的时候,当时你也是做了税金及附加的。
咱两说的好像不是一回事吧
你好同学,我想表达的意思,虽然说你现在在你确实发生了印花税,因为抵扣的原因,所以你才不用教,你的意思是没法在账面上去体现了,但是我说的意思是,你只是没有在这个月体现,实际上他在之前那个月份就已经体现出来了。也就是说,你利润表的本年累计的那个税金及附加是不会发生变化的。