你好; 你是哪里不懂; 年销售额 就是你们销售给客户货物收入或者是 提供服务取得收入 1-12月合计金额 ; 年应纳税所得 额是 看你汇算里面 利润总额%2B 纳税调增事项 - 纳税调减事项 的金额来的
老师,请问下图划线部分,资料无形资产摊销已经记入制造费用,为什么答案里应纳税所得额还要减去一年的摊销额200/10,这样不是重复减了吗?
老师你好, 请问 企业所得税里,对小微企业年应纳税所得额不超过100万的部分减按25%计入应纳税所得额,这句话是啥意思啊? 比如我年应纳税所得额是90万?那么我计入应纳税所得额是多少?
老师你好,那老师讲的税务入门区别分类那部分知识点,划分标准年销售额,然后年应纳税额所得额>500,这里的年销售额和年应税所得额的区别是什么,我觉得这部分老师没讲清楚
税务入门赖老师讲年销售额>500万为一般纳税人,那么课件为什么写年应纳税所得额>500万划分成一般纳税人?
老师,资料一里面,最后一句话说450万销售收入应全额作为2020年度的应税收入,这个地方的应交税费-应交所得税为什么不调整呢?他明明2020年收入确认多了,所以所得税才确认多的呀,在日后调整事项里不应该把多得那部分所得税给调减么?
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?