同学您好,年销售额是正确的,应纳税所得额是所得税概念。

老师 请问一下 划分小规模和一般纳税人的标准 是年销售额不超过500万 还是年应纳税所得额不超过500万呀?
老师你好,那老师讲的税务入门区别分类那部分知识点,划分标准年销售额,然后年应纳税额所得额>500,这里的年销售额和年应税所得额的区别是什么,我觉得这部分老师没讲清楚
税务入门赖老师讲年销售额>500万为一般纳税人,那么课件为什么写年应纳税所得额>500万划分成一般纳税人?
甲公司为增值税一般纳税人,2021年录取得销售收入8800万元,销售成本500万元会计年度利润845万元,2021年7月所得税的应纳税所得额。
老师,年应纳税所得额>500万升为一般纳税人,销售固定资产是否含在内
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
老师,舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多,资产负债表的未分配利润30万多,这是怎么回事了
截图为啥上传不了?
您看一下这截图怎么理解?
一般纳税人和小规模纳税人划分标准既然是按年销售额划分,那为什么会写年应税所得额>500万,划分在一般纳税人那里?
以教材为准,可以向 老师提出更正
我这是听得回放,联系当时报课老师了至今也没有给我回复
我是零基础学员,就是想把知识学透,但是前提条件得是老师课件和授课内容正确
这课我都不敢往下听了,内容竟都错误的,这种情况怎么办?联系谁能解决?如果我学到是错误的,将来我怎么用到实际工作中去?
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咱们会计学堂也是一个很大的培训机构,难道没有审核课件的部门和人?老师直接就上岗,这对学员也太不负责了吧
审核是有的,您不用担心,这个也没重大影响,不会影响考试的,教材也会有错误的,明白就好
那不是呗,假如我不这么较真,我就认为老师课件写的年应税所得额>500万就是一般纳税人
这跟考试没有任何关系的,主要是参加工作,这个没啥重大影响,你这样说你觉得负责任吗?我交学费就学的模凌两可?学的就是没啥重大影响???
学员,我们只是想让你不要太担心,没有其他意思。
那说话也得负责人啊,你说对吗?对你们会计学堂那么信任花钱报课了,结果还有错误的,你说你让学员怎么理解,让学员怎么办?这赖老师的课都不敢听了,
不仅仅是这个知识点有误,我刚目前有18个税种 ,税务部门那里也有误,编号时2个(12号),那样就排到17号,海关征收,还有3个编号,你说这应该是几个税中?
你看的比较细,这两年没有关注过税法变动了
你是老师还是老师助理?
我们是助理,他们老师不值班的