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资料:某工业企业2021年6月份1-10日发生下列经济业务:(1)2日,销售给向阳工厂A产品一批,货款为10000元,增值税销项税1300元,款项尚未收到。(2)3日,厂部的王凌出差,借支差旅费500元,以现金付论。(3)4日,车间领用甲材料一批,其中用于A产品生产3000元,用于车间一般消耗500元。(4)5日,销售给华远公司A产品一批,货款为20000元,增值税销项税2600元,款项尚未收到。(5)5日从江南公司购进乙材料一批,货款8000元,增值税进项税1040元,款项尚未支付。(6)8日,车间领用乙材料一批,其中用于A产品5000元,用于车间一般消耗1000元。要求:根据以上经济业务做会计分录。

2022-06-02 20:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-02 20:14

您好 (1)2日,销售给向阳工厂A产品一批,货款为10000元,增值税销项税1300元,款项尚未收到。 借:应收账款 11300 贷:主营业务收入 10000 贷:应交税费-应交增殖税-销项税额 1300 (2)3日,厂部的王凌出差,借支差旅费500元,以现金付论。 借:其他应收款 500 贷:库存现金 500 (3)4日,车间领用甲材料一批,其中用于A产品生产3000元,用于车间一般消耗500元。 借:生产成本 3000 借:制造费用 500 贷:原材料 3500 (4)5日,销售给华远公司A产品一批,货款为20000元,增值税销项税2600元,款项尚未收到。 借:应收账款 22600 贷:主营业务收入 20000 贷:应交税费-应交增殖税-销项税额 2600 (5)5日从江南公司购进乙材料一批,货款8000元,增值税进项税1040元,款项尚未支付。 借:原材料 8000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 1040 贷:应付账款 9040 (6)8日,车间领用乙材料一批,其中用于A产品5000元,用于车间一般消耗1000元。 借:生产成本  5000 借:制造费用 1000 贷:原材料 6000

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您好 (1)2日,销售给向阳工厂A产品一批,货款为10000元,增值税销项税1300元,款项尚未收到。 借:应收账款 11300 贷:主营业务收入 10000 贷:应交税费-应交增殖税-销项税额 1300 (2)3日,厂部的王凌出差,借支差旅费500元,以现金付论。 借:其他应收款 500 贷:库存现金 500 (3)4日,车间领用甲材料一批,其中用于A产品生产3000元,用于车间一般消耗500元。 借:生产成本 3000 借:制造费用 500 贷:原材料 3500 (4)5日,销售给华远公司A产品一批,货款为20000元,增值税销项税2600元,款项尚未收到。 借:应收账款 22600 贷:主营业务收入 20000 贷:应交税费-应交增殖税-销项税额 2600 (5)5日从江南公司购进乙材料一批,货款8000元,增值税进项税1040元,款项尚未支付。 借:原材料 8000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 1040 贷:应付账款 9040 (6)8日,车间领用乙材料一批,其中用于A产品5000元,用于车间一般消耗1000元。 借:生产成本  5000 借:制造费用 1000 贷:原材料 6000
2022-06-02
同学您好,您这是做会计分录的是吧,您可以自己试着做下,然后可以发我给您检查
2022-03-13
2借固定资产180000 贷实收资本180000
2022-12-16
您好 (5)9月5日提取现金45000元以备发工资; 借:库存现金 45000 贷:银行存款 45000 (6)9月6日,王芳出差借差旅费8000元; 借:其他应收款 8000 贷:银行存款 8000 (7)9月8日,生产车间领用A材料30000元,其中生产甲产品用15000元,生产乙产品用12000元,车间一般消耗为3000元;领用B材料40000元,其中生产甲产品用20000元,生产乙产品14000元,车间一般耗用6000元。 借:生产成本-甲  15000%2B20000=35000 借:生产成本-乙  12000%2B14000=26000 借:制造费用  3000%2B6000=9000 贷:原材料-A  30000 贷:原材料-B 40000 (8)9月10日,厂部领用A材料5000元,B材料4000元; 借:管理费用 9000 贷:原材料-A 5000 贷:原材料-B 4000 (9)9月15日,购入一项非专利技术,取得的增值税专用发票上注明的价款为200,000元,税率为6%,增值税税额为12,000元,以银行存款支付。 借:无形资产 200000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 12000 贷:银行存款 212000 (10)9月20日,王芳回厂报销差旅费10,000元,冲销借差旅费,余款以现金支付。 借:管理费用 10000 贷:其他应收款 8000 贷:库存现金 2000
2022-05-25
1、借:固定资产,180000,贷:实收资本,180000 2、借:生产成本—直接材料,18000,制造费用,10000,贷:原材料,28000 3、借:原材料,20000,应交税费—应交增值税—进项税,2600,贷:银行存款,22600 4、借:银行存款,500000,贷:应收账款,500000 5、借:应收账款 36160, 贷:主营业务收入  ,32000,应交税费—应交增值税—销项税,4160 6、借:销售费用,3000,贷:银行存款,3000
2022-12-16
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